他退回了去年的貨代表折你要出去紅字發票,這種事不涉及2021年的報表的,直接沖2022年的業務就可以。
問題是:公司的退稅,企業所得稅,跨年怎么調整?就是2021年5月報了2020年的企業所得稅匯算清繳,2021年收到退稅41.39元,這個怎么做賬?2020年報了2019年的企業所得稅匯算清繳,2020年收到退稅33.69元,這個怎么做賬?
老師,我們2021年開了一張3000的專票,后面退回了,業務沒做成,我在2022年3月份沖紅的,開具負數發票。這個做賬不需要通過以前年度損益調整嗎?直接在2022年3月當期做負數?那2021年匯算清繳的收入,我還是按照包括沖紅之前的收入報,2022年匯算清繳時候按照2022年收入減去這個沖紅報嗎?
老師,2021年有一筆項目異地預交個人所得稅支出,計入營業外支出了,2022年1月份這筆款稅務局退回了,需要在2021年企業所得稅匯算清繳調增嗎?還是直接調整2022年的賬務
請問,今年企業所得稅匯算清繳后,客戶退回去年的貨,要怎么做賬,是調整2021年的報表還是直接沖2022年的收入?
2020年預交企業所得稅8萬,2021年匯算清繳時退回,請問要怎么調整2021年的資產負債表的期初余額? 退回企業所得稅如何做的分錄
老師,我們是小規模納稅人,有些沒有成本發票,匯算清繳的時候需要調增嗎
老師我想問一下小規模公司也可以開通社保,給員工繳納社保吧,這個開通需要什么手續
你好,我公司這個月開具了一張出口發票,開具了發現有一個商品的稅收編碼和進項發票稅收編碼大類一致,小類不一致,例如稅收編碼大類塑料制品一致,再分的小類不一致,這樣的發票可以嗎?會不會觸犯稅務預警?
老師,一個親戚想注冊公司,想讓父親當法人,他已經七十五歲了,可以么?
老師上個季度多交了49的所得稅,這個季度需要交6722的所得稅,可以更正申報嗎?這個少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個人所得稅,這個需要計提嗎?
老師問一下,小規模納稅人第一季度一點有利潤,以前年度虧損,個人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調整,在電子稅務局里有以前年度虧損調整,但數學填不進,正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?
計提所得稅費用怎么計提
上月采購發票有紅沖的,但是季度計算印花稅的時候忘記剪掉了紅沖的這部分了,下個季度可以把紅沖的發票剪掉再算所得稅嗎
季度財務報表發現過了申報期還能改嗎
退回去年的貨,在企業年報報出前,是資產負債表日后調整事項,是要調整2021年報表的啊
你好,您就按照咱實操中就可以按照咱實操中,您因為您是今年出具的紅字發票,所以說,做到今年的收入里來充點2022年的總收入就可以了。