你好,你這樣不是特別的合理,有點兒進銷不符。
老師,請問一下,我們公司是做鋼結構的,開票也是鋼結構,都沒有進項購買發票進來,就一直開票出去,我們這個需要結轉成本嗎?可以暫估結轉成本嗎?
進項有的沒認證,但商品開票開出去了,結轉的時候庫存有的商品是負數,我手里有幾張進項發票,忘了有沒有開出去,這個要結合發票認證網上的認證情況和庫存,來看實際庫存嗎?
這個月我開出去發票10萬,結轉成本5萬,但是進項票沒有開過來,那么我結轉成本,庫存商品就會成為負數,這樣可以嗎,不合理吧
老師,我們公司是賣商品的,進貨發票開的商品沒有開明細,但是我們賣出是分好幾個品類,之前代賬公司結轉成本都是按照進項發票結轉的,然后銷項的發票做收入,沒有庫存商品,這樣做是不是有風險
老師,我們是是凍品公司的,這是我們的外賬因為外賬沒有進銷存系統的,就很快發票做賬而已,但是我們是有庫存的企業,這樣采購進來不能全部結轉成本吧?但是又沒有進項存很快出庫來結轉成本,這樣我要怎么結轉,結轉多少呢?
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
我現在需要做暫估入庫嗎?借:庫存商品 貸:應付賬款,然后可以等下個月一起結轉成本嗎
如果到最后他都沒把發票拿回來我應該怎樣處理
您相當于這個月如果已經有了收入,你即即便是計入庫存商品,當月就直接結轉成本了,因為已經有收入。
你的意思是我現在做暫估,然后一起把成本結轉對嗎
對,因為你這個月已經有收入了,所以你做了暫估以后直接結轉成本。
如果年底都不能把發票拿回來,我要怎樣處理
你只能是在匯算清繳的時候進行調整了,然后該交稅的交稅,把這個憑證的話紅沖掉就。