同學(xué)你好 留抵退稅信息表單需填報(bào)經(jīng)營(yíng)時(shí)間起止、先進(jìn)制造業(yè)銷(xiāo)售額、同期全部銷(xiāo)售額、本期已申報(bào)免抵退稅應(yīng)退稅額。
增值稅留底退稅事情中特定行業(yè)銷(xiāo)售額和同期全部銷(xiāo)售額指的是什么?
老師好,留抵退稅中的“特種行業(yè)銷(xiāo)售額”,怎么填呢?
留抵退稅,特定行業(yè)銷(xiāo)售額和同期銷(xiāo)售額怎么填
老師你好,留底退稅制造業(yè)銷(xiāo)售額和同期銷(xiāo)售額怎么填?急急
你好老師,增值稅留抵退稅電子稅務(wù)局,特定行業(yè)銷(xiāo)售,同期全部銷(xiāo)售額根據(jù)啥填啊
老師婚慶公司開(kāi)發(fā)票,大類(lèi)是什么
老師,外賬只要是進(jìn)公戶(hù)的收入不管預(yù)收還是尾款都做借銀行存款,貸預(yù)收賬款,然后開(kāi)發(fā)票再做借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣可以嗎
對(duì)于在一定長(zhǎng)寬厚的碳鋼板上堆焊焊絲的產(chǎn)品,然后在按客戶(hù)要求的尺寸切割成不同大小的形狀,然后發(fā)貨,采用什么什么方法核算成本。如果客戶(hù)要求先發(fā)一部分,怎么核算在產(chǎn)品和產(chǎn)成品
老師那同一個(gè)公司可以注冊(cè)一個(gè)個(gè)體,一個(gè)公司,報(bào)稅怎么報(bào)個(gè)體按開(kāi)票收入報(bào)公司按利潤(rùn)報(bào)嗎?取得的成本發(fā)票都開(kāi)到公司嗎?
賬按您的正確分錄寫(xiě)在24年帳套里,23年利潤(rùn)表管理費(fèi)用減少43000,負(fù)債表的未分配利潤(rùn)增加43000,其他應(yīng)付減少43000,24年財(cái)報(bào)和季報(bào)不動(dòng),25年資產(chǎn)負(fù)債表起初數(shù)修改,對(duì)嗎,老師
老師,非盈利機(jī)構(gòu)2024年現(xiàn)金流量表怎么編制?做審計(jì)發(fā)現(xiàn)好會(huì)計(jì)系統(tǒng)倒出來(lái)的現(xiàn)金流量表不對(duì)
老師,單位有一個(gè)不上保險(xiǎn)的員工,他是殘疾人,他在別的單位也有工資。在我們這每個(gè)月4100,其他的沒(méi)有,我也沒(méi)有給申報(bào)個(gè)稅。這樣不合法吧?因?yàn)樗巧浼叹殻墓べY我記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里,我該不該給他報(bào)個(gè)稅?按什么報(bào)?
老師,是不是只有從公司戶(hù)發(fā)工資的人員工資才可以入成本或者費(fèi)用啊,如果老板私戶(hù)發(fā)就不可以做成本或者費(fèi)用啊
老師,公司只有一個(gè)車(chē)間,分幾條流水線(xiàn)做產(chǎn)品,那我核算成本分A流水線(xiàn)、B、C做前加工)、D、E、F做組裝)、G、H、I流水線(xiàn)做包裝成品。那我按拉別產(chǎn)品去計(jì)算成本了
你好,老師。,就是湖北省這邊的。我之前醫(yī)療繳納的是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療,一年是400塊錢(qián)。然后,公司現(xiàn)在說(shuō)要繳納五險(xiǎn)。從5月份開(kāi)始繳納。所以,我今天就把我的城鄉(xiāng)居民醫(yī)療停掉了,把我的公司醫(yī)療增員了,但是,我看了一下社保扣費(fèi)平臺(tái),顯示的從4月開(kāi)始繳納。這個(gè)是啥意思。怎么處理。
經(jīng)驗(yàn)時(shí)間填了。去年7月到上個(gè)月底。
如果不是特定行業(yè)這個(gè)就填0?
其它都填了,這個(gè)特定行業(yè)銷(xiāo)售額,不懂啥是特定行業(yè),哪些是特定行業(yè)呢?
目前列為特種行業(yè)的有: 1、旅館業(yè)(包括旅社、飯店、賓館、酒店、招待所、有接待住宿業(yè)務(wù)的辦事處、培訓(xùn)中心、住客浴室、度假村等) 2、印鑄刻字業(yè)(包括印刷、排版、制版、裝訂、覆膜、復(fù)印、打字、制作名片、鑄字、印章、刻字等) 3、舊貨業(yè)(包括舊貨市場(chǎng)、生產(chǎn)性廢舊金屬收購(gòu)站點(diǎn)、寄售調(diào)劑店、報(bào)廢機(jī)動(dòng)車(chē)(船)回收、拆解企業(yè)等)4、典當(dāng)業(yè)5、拍賣(mài)業(yè)6、信托寄賣(mài)業(yè)。 凡從事上述行業(yè)均應(yīng)辦理《特種行業(yè)許可證》。
噢。好的。謝謝老師
不用客氣祝你生活愉快
就是我這邊填0就可以了?
對(duì)的同學(xué)是這樣的
可是我這邊把這一年的銷(xiāo)售額填上。點(diǎn)下一步提醒我特殊行業(yè)銷(xiāo)售的要占比銷(xiāo)售額的50%以上呢。
沒(méi)有這個(gè)要求,同學(xué)
那我咋不能點(diǎn)下一步呢
這個(gè)你向?qū)9軉T確認(rèn)下,因?yàn)槲疑陥?bào)留抵退稅沒(méi)有這個(gè)方面要求
老師,那你把這次政策申請(qǐng)的退稅路徑給我下呢
自2019年4月1日起,試行增值稅期末留抵稅額退稅制度。(一)同時(shí)符合以下條件的納稅人,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還增量留抵稅額:1.自2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個(gè)月(按季納稅的,連續(xù)兩個(gè)季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬(wàn)元;2.納稅信用等級(jí)為A級(jí)或者B級(jí);3.申請(qǐng)退稅前36個(gè)月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票情形的;4.申請(qǐng)退稅前36個(gè)月未因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰兩次及以上的;5.自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的。(二)所稱(chēng)增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。