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2021年第一季度我交了39.75的企業(yè)所得稅,那時不能彌補以前年度虧損,但是去年總盈利4046.36元,又可以彌補以前年度虧損,導致我多交了39.75,不想退稅,請問申報表的數(shù)據(jù)該做何更改,謝謝老師

2022-07-18 14:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-18 14:04

納稅調(diào)整明細表扣除項目,其他30欄 長在金額 虧損金額?39.75/2.5%

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快賬用戶8386 追問 2022-07-18 14:09

是納稅調(diào)整項目明細表嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-18 14:09

你和是的是這么做的。

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齊紅老師 解答 2022-07-18 14:09

你好對的是的是這么做的

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納稅調(diào)整明細表扣除項目,其他30欄 長在金額 虧損金額?39.75/2.5%
2022-07-18
你好,你的彌補虧損這里填寫的是年累計,因為你填寫營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額也是年累計的。
2023-01-16
虧損只能彌補5年,可能你的虧損到期了
2022-07-13
你好不可以修改,也不可以刪除的。
2021-01-13
今年的季度報表的以前上度虧損是直接出來的,不用手動填寫,你可以退出來試一下,如果最終生成的數(shù)據(jù)還是應交,可以交納后在年度 匯稅清繳時填寫虧損 ,然后辦理退稅
2021-01-19
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