納稅調(diào)整明細表扣除項目,其他30欄 長在金額 虧損金額?39.75/2.5%
季度申報所得稅時,以前年度虧損可以不彌補嗎?因為我盈利了一萬,以前年度虧損是三萬,想要交點所得稅,但是報表上彌補虧損那一欄是自動彈出的一萬,這個可以刪除或者修改嗎?
這個季度我們盈利,要交所得稅2萬多,但是我們以前年度有虧損50多萬元。1:這個季度該怎么交所得稅?2:是交2萬多還是不交?3:申報表怎么填寫?4:分錄怎么做?謝謝老師,我填寫主表時,以前年度彌補虧損沒有自動出來,也不能手寫進去,以前一直虧損沒有彌補過,就這個季度盈利了
你好我想問一下彌補以前年度虧損的業(yè)務,我們是賣服裝行業(yè)的一般納稅人企業(yè),去年虧損¥45,000今年盈利5200,我在去年第四季度申報季度所得稅的時候交了所得稅幾十元錢可是在這次申報年度所得稅的時候有一張表需要填報以前年度彌補虧損表,我想,問的是那么今年產(chǎn)生的盈利額5200完全可以彌補嗎這樣的話第四季度交的所得稅就要退回來是這樣嗎?如果退回的話對我們有利嗎會不會有什么麻煩!謝謝
老師,我想問下就是像做2021年一季度所得稅預交申報表的時候,因為要有交企業(yè)所得稅,享受了減:彌補以前年度虧損,這樣就導致所得稅交少了,但是,年度匯算,企業(yè)所得稅為什么還重復減這個彌補以前年度虧損呢?是系統(tǒng)自己減的
2021年第一季度我交了39.75的企業(yè)所得稅,那時不能彌補以前年度虧損,但是去年總盈利4046.36元,又可以彌補以前年度虧損,導致我多交了39.75,不想退稅,請問申報表的數(shù)據(jù)該做何更改,謝謝老師
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發(fā)票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發(fā)票,都按發(fā)票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師好,社保的五險在電子稅務局里面怎么勾選?
當期進項發(fā)票還沒開進來,可以先把銷項發(fā)票開出去嗎,客戶催的急
我公司因特殊原因臨時委托了一個人采購原材料,而且這個人屬于免費為我公司服務,這個人也不是我們公司的可以嗎
現(xiàn)在租金要怎么做賬,是不是有會計新準則
納稅人投資于被投資企業(yè)的計稅成本是長期股權投資的金額嗎
小規(guī)模納稅人,個稅手續(xù)費返還做營業(yè)外收入,需要做增值稅銷項稅額嗎?收到政府補貼款,做營業(yè)外收入,需要做銷項稅額嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳,我現(xiàn)在申報,等到下個月報完稅一起繳費可以嗎
沒錢,做的暫估,收到票怎么沖
老師,我始終不能明白,匯算清繳是個啥?
是納稅調(diào)整項目明細表嗎?
你和是的是這么做的。
你好對的是的是這么做的