很正常的呀,對賬才開票沒有什么不妥
老師,有一種很奇怪的現象,跟供應商之間的,我們跟供應商拿貨,通常都是月結,比如現在7月份,7月份收的貨,供應商在8月份初進行對賬,然后然后8月份開票,到了9月份才付款,針對這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?這怎么入賬啊
老師,有一種很奇怪的現象,跟客戶之間的,客戶跟我們拿貨,通常都是月結,比如現在7月份,7月份客戶收的貨,客戶在8月份初進行對賬,然后8月份我們開票,到了9月份客戶才付款,針對這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?這怎么入賬啊
老師,有一種很奇怪的現象,我們跟供應商之間拿貨,通常都是月結。比如現在7月份,每天都會陸陸續續有貨送,但是供應商在8月份才會進行對賬,然后對賬完成,8月份就會開票。到了9月份才付款,針對這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?
老師,有一種很奇怪的現象,我們跟供應商之間拿貨,通常都是月結。比如現在7月份,每天都會陸陸續續有貨送,但是供應商在8月份才會進行對賬,然后對賬完成,8月份就會開票。到了9月份才付款,針對這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?
老師,有一種很奇怪的現象,我們跟供應商之間拿貨,通常都是月結。比如現在7月份,每天都會陸陸續續有貨送,但是供應商在8月份才會進行對賬,然后對賬完成,8月份就會開票。到了9月份才付款,針對這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?
已折完的固定資產 多折舊了8個月 所得稅匯算時要納稅調增嘛
計提成本,如果是4月計提了成本,但實際8月才進行支付甚至次年2月進行支付,這樣可以嗎,4月計提成本是沒有發票的
一般納稅人的抗癌藥品簡易計稅3%,增值稅進項專票還可以抵扣嗎
老師,我面試去一家公司,我中午在想這些您看可以不?,這些銷售,以后是不是也可以做分析、做排行榜等等,還有后期的客戶拿貨不知道現在這一塊有沒有給銷售去算提成,我覺得相應的算些提成,銷售才能動力去推后期的物料
個體戶開具房屋租賃發票需要交哪些稅,稅點是多少
老師匯算清繳時營業外收入中,我們屬于高新技術企業政府給補了30萬,可以填到政府補助利得,還是其他
老師,沒進出口權的公司,支付報關公司通關服務費正常嗎
老師,麻煩幫忙看看,從業人員包含經營者嗎?
老師,年報需要調整的是營業外支出,那是資產負債表要調整還是利潤表要調整
甲公司給乙公司付款2萬,甲公司又給乙公司開票2萬,這樣能平賬嘛?
沒有什么不妥?我不明白。我七月份的貨,如果對方8月份才對賬開票,那我就是8月份入賬,我不可能沒有票就入賬啊
送貨當月不做銷售就是了
送貨當月不做銷售就是了,就這樣?那什么時候做?怎么做?為什么送貨當月不做?這些都不能解釋,答疑還越問越疑。
就是結算當月計算開票做銷售結轉成本
老師,我的角度是供應商啊!!!
我是供應商啊!!!
就是說的供應商呀,都沒結算開票你想咋的?按你的思路那就發出商品當月做無票收入,結轉成本?
老師,你的意思是供應商7月份發出去的貨不做銷售,而是等到8月份對賬完成,開票做銷售,這樣子。那如果反過來,客戶就是7月份收到貨不做材料,而是8月份等到對賬完成開票了收到票才做材料成本,這樣子理解?有沒有問題?
都說了好幾遍了哈,結算當月計算開票做銷售結轉成本
說了好多遍,但是也不理解。我把我理解的告訴你,你也沒回答我是不是,對不對,只是跟我重復這么理論,官方的東西。這種東西,我要是能理解,我就不用來答疑了,因為教科書都寫爛了這些話。
不按書上來就,自己獨創:發出商品當月做無票收入,結轉成本