您好,你們是哪一方呢?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
我們是收發(fā)票方,收到發(fā)票給對方公戶轉(zhuǎn)賬,對方打到個人卡上
實際中兩方都會涉及到,兩方分別怎么記賬都說一下吧 謝謝啦
借成本費用 貸銀行存款 對方給你們錢 借庫存現(xiàn)金 貸其他應付款
如果我們是開票方,開票時 公戶回款 個人卡給對方 應該怎么記賬?
如果我們是收票方,收票時 公戶回款 個人卡給對方 應該怎么記賬?
如果我們是收票方,收票時 公戶付款 個人卡回款 應該怎么記賬?
開票方 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 收票房 借庫存商品 貸銀行存款 私下的轉(zhuǎn)賬記入到其他應付款和其他應收款
內(nèi)賬這樣記的話 不是會造成收入和庫存虛高么? 因為僅僅是開票過賬
要是內(nèi)賬就直接記入往來款,私下付款的時候沖銷往來款就好了
直接用其他應收和其他應付么?
對,內(nèi)賬就是這么做,畢竟不是你們真實的收入
作為開票方 開票時 借其他應收款。貸其他業(yè)務收入還是哪個科目? 回款時借銀行存款 貸其他應收款 支付時 借銷售費用 貸現(xiàn)金么?
你們開票對方付錢給你們 借銀行存款 貸其他應付款,然后私下再還給別人 借其他應付款 貸銀行存款/庫存現(xiàn)金