增加一行免稅性質代碼及名稱寫 01045308
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
免征增值稅,項目銷售額這個只填開免稅發票,這一塊的銷售總金額對嗎?不包括專票金額在內
如果加專票我的是6萬多,只是免稅的銷售額是54,000
用發票不免稅的。填寫到對應稅率的專用發票里。
稅控設備,減免的260,我在增值稅及附加稅申報表上,在哪里面顯示呢?我本身應該交稅436.89,然后減去稅控設備的260=176.86
填寫減免表,復表是主表18行。
減免表我填過了,在增值稅納稅申報表,我的納稅金額還是436.89金額不能自動變過來,那我怎么改?
18行顯示的小微企業的免稅額,我是寫1620+260嗎?
是不是應該填在第16行本期應納稅減征額,這個260嗯,就是稅控盤的嗯,可抵的金額填的16行對嗎?
第16行里填寫上稅盤抵扣的金額。
行填上后最后的稅的金額是對的,我想問一下他為什么不能自動顯示上去呢?
因為這個必須是手動填寫主表。
謝謝!剛才一個老師說不超過45萬的,你這個普通發票的減免明細表不用填寫的。就咱們這里面的郭老師,他說的對嗎?我怎么感覺不太對呢?
對,因為你總的事物沒有超過45萬。不用填寫減免表。
我說填寫減免表,是指你金稅盤280那個填寫減免表。
金稅盤抵扣時需要填寫減免表的。
還有附表四,減免表
增值稅免稅發票,54,000這個,我就不需要在增值稅減免稅申報明細表里面填了是嗎?
第一個回復說填寫減免表是因為不清楚你有多少收入。大于45萬的免稅收入才填寫減免表了。
噢,我們的收入總的合計起來還不到7萬
那你就直接填寫到第十行就可以了,專票不免稅,正常填寫交稅。