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樣品,出口轉內銷,跟平時報稅有什么不一樣嗎,進項勾選抵扣了,銷項是要開13%的普票嗎

2022-07-14 11:30
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-14 11:33

同學你好 企業開具出口貨物轉內銷證明,須注意相關的憑證資料要求和申報表的填報要求,并注意,如果屬于出口貨物征退稅之差的部分稅額已轉入成本的,須作進項稅額轉回

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快賬用戶4137 追問 2022-07-14 11:34

這個是樣品沒有報關單

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齊紅老師 解答 2022-07-14 11:39

同學你好 那你視同內銷就可以了

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同學你好 企業開具出口貨物轉內銷證明,須注意相關的憑證資料要求和申報表的填報要求,并注意,如果屬于出口貨物征退稅之差的部分稅額已轉入成本的,須作進項稅額轉回
2022-07-14
對于出口貨物退稅率為0的商品,以下是兩種情況的處理方式: 第一種情況:視同內銷 1.銷項開13個點發票:在這種情況下,您需要開具稅率 為13%的發票,以確認銷售收入。 2.進項做抵扣勾選:進項發票可以進行抵扣,但需要在申報時進行勾選,以確認可以抵扣的進項稅額。 3.正常報稅:按照正常的報稅流程,將銷售收入和進項稅額分別填入增值稅申報表中,進行申報。 第二種情況:免稅不退稅 1.銷項開0稅率:在這種情況下,您需要開具稅率 為0的發票,以確認銷售收入。 2.進項處理:進項發票不能進行抵扣,因為該商品是免稅的。您可以將進項發票進行單獨存放,以備后續查詢或審計。 3.增值稅申報:在增值稅申報時,對于該商品的銷售額和進項稅額,都填入“免稅”欄中,進行申報。
2023-12-11
你好,進項都是一樣的,但是銷項,你要把出口的,填在28行那邊
2021-10-25
同學您好, 您具體是什么情況
2020-11-09
第一個:沒有風險的。 第二個:抵扣增值稅不需要區分項目,只要是一般計稅的都可以抵扣。但是結轉成本需要有對應的材料和人工費等。你沒有認證,你也可以結轉成本的。
2025-02-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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