同學(xué)你好 需要開(kāi)給你普票的
您好,我公司是出口公司,我們產(chǎn)品已經(jīng)出口。現(xiàn)在我們收到供應(yīng)商發(fā)票了,是不是要開(kāi)出我們的銷售發(fā)票才能退稅?開(kāi)的發(fā)票是不是開(kāi)給出口的企業(yè)?
老師,您好。我們是小規(guī)模國(guó)際貿(mào)易企業(yè),出口只能免稅,沒(méi)有退稅。現(xiàn)在貨物出口,需要開(kāi)出口發(fā)票嗎?另外,我們供應(yīng)商沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給我們的。
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口退稅,3月份要出口一批貨,我們的供應(yīng)商要6月份開(kāi)一部分貨的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,7月份開(kāi)一部分貨的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們,這樣后開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái)對(duì)我們出口退稅有影響嗎
老師好,我們之前沒(méi)有出口現(xiàn)在有業(yè)務(wù)了要做出口了,商貿(mào)出口,請(qǐng)問(wèn)退稅退的是什么稅,開(kāi)出去不是免稅的嗎?難道是退進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的稅嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,純出口業(yè)務(wù),有很多產(chǎn)品進(jìn)貨是沒(méi)有票的,那我們的外貿(mào)出口銷售額可以享受出口免稅嗎?
老師,我們有臺(tái)電腦已經(jīng)提足折舊,現(xiàn)在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則錢退不回來(lái)啦,
老師就是24的做的費(fèi)用沒(méi)收到發(fā)票25年2月開(kāi)的這個(gè)匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號(hào)申報(bào)匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計(jì)4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開(kāi)了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開(kāi)的房租費(fèi)發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報(bào)稅那個(gè)能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤(rùn)小于外賬利潤(rùn)啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無(wú)法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報(bào)過(guò)個(gè)稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤(rùn)有20萬(wàn),內(nèi)賬利潤(rùn)只有10萬(wàn),我的意思是按外賬分這20萬(wàn),實(shí)際根本沒(méi)這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時(shí)候都沒(méi)錢分,怎么辦
我的報(bào)關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫(xiě)美元離岸價(jià)格,申報(bào)退稅時(shí)出現(xiàn)疑點(diǎn),申報(bào)的美元離岸價(jià)超過(guò)報(bào)關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
我們呢?需要開(kāi)出口發(fā)票嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)需要開(kāi)的