同學你好 這差額15000元是以后要銷售商品的嗎
老師,實際貨款7000.收到客戶22000.應該收客戶多少稅點才合適
老師,實際貨款7000.收到客戶22000.我應該收客戶多少稅點才不虧,開13%的發票
老師,實際貨款7000.收到客戶22000.我應該收取多少稅點不虧,開22000的專用發票
老師您好,21年有收到客戶付款15萬元,當時直接確認收入了,未給客戶發貨,22年才陸續給客戶發貨,這個分錄我這邊應該怎么做合適
老師你好,我們給客戶開發票,客戶讓我們多開10萬發票,稅率是13%,你應該收多少稅才能合適
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
不是,這個22000.肯定包含了貨款和稅點,但是這稅點應該收多少,怎么計算
用22000除以(1%2B稅率)*稅率就是了
問題稅點不知道多少,怎么÷
那你們是賣什么東西給客戶呢,要知道賣什么才知道稅率
開13%的增值稅發票
嗯嗯,那那個稅率就用13%
算出來稅額2530.97 ,那應該收多少稅點
你按照算出來的稅額收
開22000元的發票,增值稅要交2530.97,附加稅2530.97*0.12,總共要交到2834.69元 開票金額22000-7000=15000 多交增值稅15000/1.13*0.13=1725.66 多交附加稅1725.66*12%=207.08
你開票了22000,就應該按照22000來算吧。7000是正常的銷售是吧,正常的銷售你們平時有沒有收,沒有收的話就不用收
問題瘦收了呀
那按照總的22000來算,然后把已經收的減去,
多開票金額22000-7000=15000 多交增值稅15000/1.13*0.13=1725.66 多交附加稅1725.66*12%=207.08
問題需不需要考慮所得稅
那就看你們了,本身你們這個就屬于虛開票了
這結果我也不知道呀
一般都是收增值稅