可以做到成本里面的。
我公司用別的公司中標(biāo),是別的公司開票給投標(biāo)單位收錢,然后我家再開票給中標(biāo)公司,中標(biāo)公司給我們扣除一部分稅把剩余的錢打給我們,這樣該怎樣處理賬
老師,我家用第三方中標(biāo),現(xiàn)在需要交代理費,我家交錢,發(fā)票只能開給第三方公司,我家這個代理費怎么處理賬
老師,我家用別的公司中的標(biāo),給對方開發(fā)票收款,對方給扣除稅后把工程款給我們,扣除這塊稅怎么處理賬
老師,我家用別的公司中標(biāo),對方打錢給我們扣除了部分費用,這塊錢怎么處理賬比較好
請問老師:我公司給對方多打了一塊錢,比如給對方打了101元,對方給我公司開發(fā)票100元,我們也不讓對方退了,賬清了,這一塊錢怎么記賬?摘要和分錄麻煩寫一下
充值餐費抵現(xiàn)在的在建工程怎么做賬
老師:下午好!我想問一下我們公司車輛租賃費是按季度支付的,我可以一次性記入當(dāng)期費用嗎?
小規(guī)模成本暫估怎么寫分錄,比如銷售額1.1萬含說,按毛利率20%確認(rèn)成本,金額分錄應(yīng)該是多少
老師你好,電子稅務(wù)局登錄,用法人的登錄,怎么密碼一直錯誤啊,啥情況老師
請問補繳印花稅的計稅依據(jù)怎么填?比如我24年7-9月屬期的申報的計稅依據(jù)是97萬,已繳納印花稅146,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)還有98萬沒交印花稅,更正計稅依據(jù)時填的數(shù)是97+98,還是就填98呢?
公司的營業(yè)執(zhí)照正副本丟失了,需要在哪個平臺如何操作?
除了在數(shù)電票開票界面項目名稱搜索外,還在哪里可以準(zhǔn)確查該商品是屬于發(fā)票的哪一項目大類呢
公司處置固定資產(chǎn) 開具發(fā)票繳納稅金,匯算清繳時需要匯算調(diào)整嗎
公司改了店名,稅務(wù)局沒有更新,現(xiàn)在清稅證明名稱還是老公司名稱,注銷工商執(zhí)照不影響吧?
公司認(rèn)繳注冊資金是2000萬,2019年的公司,一直沒做過實繳,現(xiàn)在章程是到2030年實繳單位,我現(xiàn)在該怎么辦呢?老板現(xiàn)在投入的錢都給做成實收資本嗎?轉(zhuǎn)款是都寫的借款,一次一般轉(zhuǎn)入公司幾十萬,
具體怎么做呢老師,您看我這樣做行不行
老師請看看
你單位是不是掛靠在人家那里邊兒。
這個是做內(nèi)賬還是外賬的
老師,就一套賬,
應(yīng)該是吧,用別的公司中標(biāo),我們公司干活,還需要兩套賬嗎老師,
最好是做兩套,你掛靠別人的話,別人已經(jīng)做了收入,你在做收入的話,不就重復(fù)交稅。
這一套你掛靠別人的,只做內(nèi)賬,外賬不上報,他給你轉(zhuǎn)錢的時候轉(zhuǎn)到個人賬戶。
給你錢的時候,借銀行存款, 主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)收賬款。
老師,我也不知道對方怎么操作的,她要求我家還要開發(fā)票給她,開發(fā)票沒發(fā)走個人戶,我也不知道怎么辦好,問問老師怎么走賬查不出來
就是重復(fù)交稅呀老師,我家要交我2份稅,
應(yīng)該是這樣,他替你做了收入對應(yīng)的成本,得你單位來提供 給你提供的發(fā)票少了,多交了稅款,都是從你這個應(yīng)收賬款里面扣除 就是實際業(yè)務(wù)還是你單位來做,只不過是對應(yīng)的收入成本都是開給對方企業(yè)。
最后你們只能收取內(nèi)一部分差價,賺的內(nèi)也是那一部分差價。
這個情況屬于掛靠嗎老師,有時候看合同是正常發(fā)包,我也不明白,現(xiàn)在這個情況我該怎么記賬比較好
Na,那你看下你的模式是不是我說的那種工程你們自己來做,但是收入和成本都是對方來做。
我家也有收入跟成本,收入就是對方扣除稅給我們的錢,費用就是干工程時候話的錢,對方做收入,費用就是我們開給她的全額發(fā)票,我現(xiàn)在知道了,以后再有這個情況開發(fā)票要吧稅扣除后凈數(shù)開給對方,
你們單位有資質(zhì)嗎?是不是沒有資質(zhì)?
有時候有資質(zhì),因為別的原因不能用我單位名中標(biāo),我家好幾個賬戶,現(xiàn)在這個情況是對方不要求用哪個戶名開,我用的是小規(guī)模納稅人賬戶開的,有的戶怕開超,不知道我說的明不明白
那你這種情況下,有資質(zhì) 比如你自己干的工程,別人確認(rèn)了收入,你給他開了發(fā)票的話,這相當(dāng)于是分包了,不是掛靠。
如果沒有資質(zhì),這種情況下屬于掛靠。
那就合法是吧老師,這應(yīng)該怎么走這塊費用呀老師,愁人,我也不懂這塊
分包的合法,如果是掛靠的,嚴(yán)格來說不合法。
那老師,您說我這款錢怎么處理比較好
你以后需要開發(fā)票嗎?不開發(fā)票的可以退回去。
然后讓他私下給你老板,最好走現(xiàn)金。
沒發(fā)走現(xiàn)金了,是6月份的賬老師,
走現(xiàn)金的,你賬上不用做的。