你好,對的是的,你在讓對方給你重新開一份。
老師,去年的發票部分紅沖,需要讓對方把發票聯退回給我們銷售方嗎?還是說我這邊紅沖發票和藍字發票開了都寄給對方
老師,我們出差住宿酒店開了一張普票,我們還沒有報銷,酒店就紅沖了,我這邊是不是還要把那張發票讓對方寄給我,我需要怎么處理這張紅沖的普票?
老師就是我這邊紅沖了對方四張發票,因為對方有發票需要紅沖,我就以為是全部需要紅沖,其實只需要紅沖兩張的,然后是在對方不知情的情況下,這個我怎么處理啊
老師您好,我們有張銷售發票還沒寄給客戶,而且這張發票要跨月紅沖,已經開了紅沖的發票了,那哪些是需要寄給客戶的發票
哪張作為憑證附件,一個有編號,一個沒編號,還有紅沖的那張票,購買方沒有抵扣,但是跨月了,是不是需要把對方那張錯誤的發票讓購買方給我們寄回來,然后我開出的這張紅字發票是不是需要寄給客戶。我把紅沖以后又開了一張正確的稅號的發票給寄過去了,但是我們紅沖的三聯發票是全部留在我們公司,還是需要也一起寄過去給購買方呀
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業成本表的23行罰沒支付,還需要填A105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業外收入的貸方還是主營業務成本的貸方,借方都是應交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業務成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業,上月申報的有一個報關單發生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個月還是下個月,那發票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報關了再沖紅再開呢?
工商年報社保信息中,本期實際繳納金額喊員工部分嗎?
老師,剛才補交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
供應商每個月的貨款里減掉3%損耗,分錄怎么做
老師好,金蝶k3在哪個模塊能查原材料明細賬?
公司注銷,具體哪些流程
老師我這個表填對著沒!工資2025年5月31號前全部發完了。
我讓對方給我開了一張專票,老師那對方紅沖的發票我需要讓對方寄給我嗎
不用的 負數發票你們不需要
老師,因為那張紅沖的發票我們還沒有走報銷流程。也就是說報銷款還沒有從公司賬戶劃給我們,那張紅沖的發票我不需要做賬等拿到對方開具的專票我再走報銷流程是這個意思嗎?
是的是的,是這個意思的。
那我就不用開紅字再開藍字了
是的是的,不用開的,你們單位不用操作。