?你好;? ? 你們是在走賬的? 情況; 之間是你們真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生 是嗎? ?
老師,A公司打給我們款,相當(dāng)于借的,A公司欠B(自然人)),我們把款替A. 公司還了,寫個(gè)三方協(xié)議可以嗎?
老師好,我想問一下,A公司拿著和我們公司簽的購銷協(xié)議去貸款,以銀行把款打到我們公司,然后A公司讓我們打給個(gè)人,個(gè)人再推給我們,我們公司再打給A公司,這是什么操作,有必要嗎?
我們與A公司是合作生產(chǎn)板材伙伴,B公司是A公司的客戶,現(xiàn)在B公司把貨款打到我們的賬戶上,然后我們再把貨款打給A公司,這個(gè)賬務(wù)處理是怎么做?
老師你好,我們公司要幫c公司代付一筆2w廣告款給a公司,假設(shè)我們打款給a公司,a公司會開票給我們,然后c公司會把這個(gè)2w打款給我們。我就想問一下這個(gè)會有什么財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎? 我在想我們打款給a有發(fā)票也行,但是收到c的打回款進(jìn)來,我還要給c開發(fā)票啊!
老師,我們公司與個(gè)人簽的合同,然后這個(gè)人有公司,他是公司的法人,他以他的公司給我們開的發(fā)票,我們把款打到他公司,他給我們了一份他的公司代他個(gè)人收我們公司款的協(xié)議。這個(gè)操作合理嗎?
所有者權(quán)益為負(fù),彌補(bǔ)后還有利潤如何調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表
小規(guī)模按開票收入金額申報(bào)印花稅,申報(bào)繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,簡易計(jì)稅就是差額納稅吧.那剛才不是說可以用應(yīng)交增值稅抵減科目嗎究竟怎么做啊,那我這樣做行不行,比如開出100就借銀行存款100貸主營業(yè)務(wù)收入100/1.03貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額100/1.03*0.03然后成本直接記借主營業(yè)務(wù)成本80貸銀行存款80然后申報(bào)的時(shí)候根據(jù)差額100-80=20*0.03申報(bào),然后把應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)和實(shí)際申報(bào)的差額計(jì)入借應(yīng)交增值稅抵減,貸主營業(yè)務(wù)收入或者主營業(yè)務(wù)成本簡易計(jì)稅用“應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅”科目核算。確認(rèn)收入時(shí),按含稅收入換算不含稅收入及增值稅額入賬;確認(rèn)成本時(shí),因進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,稅額計(jì)入成本,也需價(jià)稅分離;繳納增值稅按該科目貸方減借方余額計(jì)算應(yīng)納稅額
個(gè)體工商戶開的專票可以抵扣稅嗎?還有25年1月注冊公司還可以減少注冊資金嗎?
一般納稅人收到蔬菜種植合作社開的1%普通發(fā)票能抵進(jìn)項(xiàng)嗎?
你好,出口退稅的課沒有更新呀
老師,出納到銀行買支票時(shí),領(lǐng)購單上蓋的2個(gè)章是公章和出納的人名章嗎?還是別的什么章?
請問老師,我們有研發(fā)費(fèi)用,企業(yè)所得稅匯算時(shí),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表填寫了,期間費(fèi)用明細(xì)表里研發(fā)費(fèi)用也填了,但是主表的研發(fā)費(fèi)用那行是0,怎么辦
簡易計(jì)稅究竟用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅抵減科目還是簡易計(jì)稅科目
請問老師。我們外購一批酒送給客戶,賬務(wù)已經(jīng)視同銷售做進(jìn)成本了,那年度匯算的時(shí)候,也是要填視同銷售收入和視同銷售成本,一加一減就不用交所得稅了嗎?
不是真實(shí)業(yè)務(wù)
簽訂合同都不是我們生產(chǎn)的范圍
你好; 那就是在走賬了。 這個(gè)? 確實(shí)你為了去貸款 這個(gè)是有風(fēng)險(xiǎn)的??
是A公司貸款的,我們影響大不
?你好;? ?如果A還貸款還不來的話;? ?就可能 關(guān)聯(lián)你公司的;? ? ? 假如是虛假 合同的話? ?
稅務(wù)那邊會稽查嗎
因?yàn)槭谴箢~
我們賬上很少大額
?你好; 稅務(wù)局不一定的; 假如你們? 大額很大; 銀行 異常上報(bào)給稅務(wù)局; 可能查賬的??
那么我們收到款,直接退給A公司呢
你好;? 是的 。 確實(shí)是業(yè)務(wù)取消了; 可以退稅的??