對的是的,需要做賬務(wù)處理的,直接做到今年影響今年的利潤。
請問,我去年的發(fā)票,今年紅沖,匯算是按去年正常走的,沒做紅沖調(diào)整,紅沖的這部分發(fā)票需要做賬務(wù)處理嗎?
老師請教一下,我今天紅沖了上一年開出去的發(fā)票,賬務(wù)處理如何做,報表需要調(diào)整嗎
去年開錯發(fā)票100萬,今年紅沖100萬,這筆分錄是紅沖銷售收入還是進(jìn)以前年度損益調(diào)整,今年所得稅匯算是按紅沖后的銷售收入報去年銷售收入嗎,謝
#提問#我們公司去年8月開了35萬銷售發(fā)票,但是發(fā)現(xiàn)是多開了,需要今年沖紅,那我沖紅的話,做去年的匯算清繳可以減掉跨年沖紅的這部分收入嗎?
去年的發(fā)票 現(xiàn)在稅局說開錯大類了需要紅沖 請問我跨年紅沖了去年的發(fā)票 賬務(wù)??要怎么處理呢?
老師,民非企業(yè),員工報銷的快遞費,油費和公司電話啊費入現(xiàn)金流量表里的哪個項目?可以入購買商品、接受服務(wù)支付的哪一項目嗎?如圖所示
總公司是一般納稅人,分公司是小規(guī)模,合并核算,取得專票是總公司,因為合同和總公司簽的實際業(yè)務(wù)是分公司,專票能抵扣嗎?
老師建筑企業(yè),凡事從外邊請的工人都是屬于勞務(wù)分包費嗎
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
老師,非盈利組織機構(gòu),企業(yè)收到匯算清繳退稅這筆款入哪個現(xiàn)金流量哪個項目?支付的培訓(xùn)費退回來了,還有辦公室房租入都分別入現(xiàn)金流量表哪個項目?
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
3、甲企業(yè)2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關(guān)費用)購入乙企業(yè)2017年1月1日發(fā)行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業(yè)采用直線法對債券溢價進(jìn)行攤銷,甲企業(yè)2017年應(yīng)攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經(jīng)營者社保交的是靈活就業(yè)的,申報經(jīng)營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
需要怎么做呢老師,之前的分錄是:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)
不需要轉(zhuǎn)到未分配利潤哈?
你好不需要的,不用做以前年度損益調(diào)整,或者是未分配利潤
嗯嗯,好的,還有一個增值稅減免也直接負(fù)數(shù)就可以了哈
是的,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入負(fù)數(shù)。