您好,是的,是這個(gè)意思的
老師,想問一下,我們公司經(jīng)常性年底一次性發(fā)一年的工資,個(gè)稅申報(bào)我都是次月申報(bào)上月的,比如3月申報(bào)2月的,但是實(shí)際上工資沒有發(fā)放。這樣做對嗎?
6.3日入職 7.15發(fā)了第一次工資 繼續(xù)上班 每個(gè)月15號都結(jié)算上個(gè)月1號至30號(月底)工資 11.22離職 那么12.15號是否應(yīng)該把11.1–11.22這22天和入職壓的半個(gè)月工資一起發(fā)
3月24號開始上的班到月底4月26發(fā)8天的工資按月發(fā)每個(gè)21號發(fā)工資。是壓一個(gè)月嗎?
全年一次性獎金和工資一起發(fā)放,因?yàn)槲?021年的工資都比較的底 ,但是我在2022年1月份發(fā)全年一次性獎金時(shí),意思是要把全年一次性獎金和2月份的工資合計(jì)申報(bào),但是1月份工資加上2021年年終獎超過了5000元 那么1元需要繳納個(gè)稅嘛?
我是去年2021年3月初上班的,4
村賬目如果被改動過,能看出來嗎?
公司有一張電子銀行承兌,到期日是2025年4月30日,我們一般多久提示付款
老師請問一下,個(gè)人獨(dú)資有限公司老板利潤分配是不需要交個(gè)人所得稅的是吧。
老師我的戶是定期定額戶核定額季度是5.4萬元,我一季度沒開票,四月客戶要開票我可以開二季度開10.8萬元嗎也就是吧一季度沒開的在二月補(bǔ)回來
老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的其他相關(guān)費(fèi)用的加計(jì)扣除的限額是?
A公司于2017年11月成立,2018年6月發(fā)記為增值稅一般納稅人,A公司2019年3月底期末留抵稅額3萬元。2019年4月發(fā)生下列業(yè)務(wù):。1、采購貨物一批,取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的金額合計(jì)100萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)13萬元,4月己經(jīng)全部認(rèn)證通過:。2、銷售貨物取得銷售額226萬元,開具13%稅率的增值稅專用發(fā)票,?發(fā)票注明金額200萬元,稅額26萬元;當(dāng)月開具一張16%稅率的藍(lán)字發(fā)票,發(fā)票注明金額50萬元,稅額8萬元,開具原因是2019年1月發(fā)生的一筆銷售業(yè)務(wù),A公司在1月稅款所屬期己經(jīng)按未開具發(fā)票申報(bào)繳納增值稅;?3、A公司2019年4月提供企業(yè)管理服務(wù)取得銷售額265萬元,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額250萬元,稅額15萬元。4、A公司8名員工2019年4月10號出差沈陽,當(dāng)月15號返回濟(jì)南,發(fā)生的往返飛機(jī)票票價(jià)與燃油費(fèi)合計(jì)10900元,員工報(bào)銷時(shí)提供了注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單;。5、A公司2019年1月購入一層寫字樓,取得增值稅專用發(fā)票,截止到2019年5月當(dāng)前尚有購入寫字樓的不動產(chǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額20萬元未抵扣
公司購買地,建的商場,商鋪出租收的租金,一般納稅人,應(yīng)交什么稅費(fèi)
23年計(jì)提的職工薪酬,24年支出6000。24年做職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出,賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額,要怎么填
老師我們委托別人加工酒,回來我們再買。這樣還用交消費(fèi)稅?
老師您好,公司員工3月1日入職,四月份才實(shí)際發(fā)工資,公司現(xiàn)在要申報(bào)稅款所屬月份為三月份的個(gè)人所得稅,那我要不要對3月1日剛剛?cè)肼毜膯T工進(jìn)行個(gè)人所得稅申報(bào)