您好,沒有減值,需要確認增值稅
老師固定資產清理這樣做對嗎
老師好! 固定資產清理是固定資產備抵科目,貸方表示處置固定資產的利得,這樣理解對嗎
出售固定資產,分錄是 借累計折舊 固定資產清理 貸固定資產 借庫存現金 貸固定資產清理 借固定資產清理 貸應交稅費 借營業外支出 貸固定資產清理 一、這樣做對嗎? 二、那金蝶軟件利潤表收入這塊不會顯示這筆收入了對嗎?
老師,你看我做的固定資產清理這樣做對嗎?
老師固定資產清理這樣做可以嗎?
老師,退休后創立了公司,并且成為公司法定代表人。屬于失業人員再就業嗎
老師,事務所領導這么說,是不是這個事很嚴重。在項目經理之間溝通注意用語,不要出言不遜,在項目執業過程中項目經理就是小組成員的領導,工作一切問題必須服從。不多說了,輕松快樂過“五一”,節后見面聊。
老師,您好。發票遺失,是否可以記賬聯蓋發票章入賬呢,金額不大,2000塊錢
老師,個人廠房租賃,需要繳納個人經營所得稅,我應該在哪里操作
一次性支付1年的經營租賃費,怎么記賬?
你好,小規模納稅人,當月開了發票但開錯了,紅字發票沖了,要作分錄嗎,
甲方(勞務分包方 ,注冊地址上海市) 乙方(工程承包方,注冊地址江西) 丙方(清包工施工單位,注冊地址江西) 施工地址:上海市 乙方已經做了外出涉稅事項報告并預繳稅款 老師,請問一下丙方需要做外出涉稅報驗登記嗎?
商標侵權律師費計入那個部門呀
老師好,固定資產已折舊完,現在要賣掉,賬務怎么處理
老師 稅務局老師打電話讓改報表 把貨幣資金期末余額調成零,現在表上期末余額數是6千多 麻煩請問我可以調到哪個科目上?。?/p>
那203去哪里
203.5不就是減值了嗎
您好,是資產處置損益
借方是嗎
您好,這個應當是貸方
不對啊,我收的錢才1000,可我的價值是1203,是損失啊,不是左損右益嗎
您好,不是,用正負數體現
那上面的分錄是哪里出錯
您好,就是資產處置損益在貸方負數