9月末的未付款=10月初的未付款 7月份的在7.8.9三個(gè)月就付完了 8月份的(8月份付60% 9月份付30%? ?9月份末(8月份的)還剩10%未付) 9月份的(9月份付60%? ? ?9月份末(9月份的)還剩40%未付) 綜上??9月末的未付款=10月初的未付款=8月份的10%%2B9月份的40%
你好,老師。我是八月份入職的,入職就建賬。然后現(xiàn)在十月份了。老板拿456月的單據(jù)給我入賬,那么我只能補(bǔ)入賬了。不可能再重新建賬了? 還是重新建賬,把科目余額修改到8月建的賬套里?怎樣做相對(duì)好些???
老師,你好!我們是做加油站的,客戶上個(gè)月提前把錢付過來,我們這個(gè)月才開票,那么我們庫存是在開票時(shí)候下,還是他們把錢付過來就下了
@朱立老師 老師,你好!我就是對(duì)你的說的10月40%,八月10%這里轉(zhuǎn)不過來,你還能再提醒下我么
老師,你好,我們個(gè)稅申報(bào)10月份申報(bào)的9月份工資,10月份工資還沒出來,這期申報(bào)的個(gè)稅扣款,到月底發(fā)10月份工資才能扣員工的,這樣總是不平。 個(gè)稅計(jì)提是跟工資計(jì)提一致么
怎么可能,你看一下,你給我發(fā)個(gè)過來的表格,12月份購(gòu)買出去的,然后賣出去的時(shí)間也是12月份,這不就是 你算剩余的 老師,不是的你仔細(xì)看下表格@郭老師
中級(jí)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理:EBIT和凈利潤(rùn)怎么換算
老師好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,2024年度本年累計(jì)利潤(rùn)總額13000,2024年已交企業(yè)所得稅費(fèi)用600元,本年凈利潤(rùn)累計(jì)12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費(fèi)用3000元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元,這個(gè)要調(diào)整出來交企業(yè)所得稅,要交多少企業(yè)所得稅呢?
我今天上班時(shí)間,幫這個(gè)老板算辦了一點(diǎn)兒私事吧,老板給我發(fā)了一個(gè)五一快樂小紅包,要不要領(lǐng)呢[笑臉]
請(qǐng)問速達(dá)軟件安徽省阜陽市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國(guó)稅局5月幾號(hào)上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國(guó)內(nèi)的,什么樣的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計(jì)利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)的情況下,也要計(jì)提所得稅嗎?是不是按照利潤(rùn)總額的金額乘以稅率計(jì)提遞延所得稅啊?
生產(chǎn)出口企業(yè),全不是進(jìn)口原材料的企業(yè),出口發(fā)生的海運(yùn)費(fèi),分幾種情況處理?如果有海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,是不是意為著就是有賣方負(fù)擔(dān),可以所得稅前扣除,如果按照FOB價(jià)出口,是不是不會(huì)有海運(yùn)費(fèi)的發(fā)票?
你好,老師我們公司去年11月份報(bào)增值稅的時(shí)候有收入,但是到了報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個(gè)體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
好像懂了
我再理理
嗯嗯? 好的? ?再順一下思路