你好你把押金調整出來然后,計算正確的攤銷數,前倆月的差額在后面的月份沖減
老師你好,有一筆費用我記到長期待攤費用了,攤銷了三個月,現要轉為庫存商品,怎么轉回? 已經攤銷的怎么調回?
前期我暫估裝修費計入了長期待攤費用,借長期待攤36,貸應付賬款36,然后每個月也攤銷了,現在我要調賬,把這36沖紅后再重新計算,這我該怎么調,調后攤銷那些費用該怎么辦
老師問一下,我這邊有一筆長期待攤費用,共攤銷五年。截止到目前為止已攤銷一年,現在發現有一筆未計入長攤。現在這一筆我怎么處理呢?從這個月開始攤,還是調賬,補提去年一年漏掉的這筆長攤呢??
老師我長期待攤費用已經攤銷三個月了,現在發現前面有兩筆押金不能進長期待攤,我把押金調整出來,這個攤銷再怎么算,分錄再怎么做
我們去年開業,第一二個月把費用放長期待攤里面,今年審計說不對,叫我攤銷紅沖回去,再重新確認長期待攤費用的原值,不能直接確認費用,老師啥意思。我是借紅字長期待攤,貸紅字銀行存款嗎,那從三月份開始攤銷的分錄我又怎么做,還有因為已經匯算清繳結束了,要通過以前年度損益調整科目嗎
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎