老師能快點嗎,我有點急
60.計提工資2019年09月30日,上海盛騰紡織有限責任公司計提本月工資,工資匯總如下:生產甲產品工人工資450000.00元,生產乙產品工人工資385000.00元,車間管理人員工資36000.00元,行政管理部門人員工資85500.00元,專設銷售機構人員工資56000.00元。(生產成本和應付職工薪酬科目必須寫明細科目)借/總賬科目明細科目金額借/總賬科目明細科目金額借/總賬科目明細科目金額借/總賬科目明細科目金額借/總賬科目明細科目金額借/總賬科目明細科目金額
甲產品工人工資了,請問是生產甲產品工人工資為70000元生產乙產品工人工資為40000元,共同生產甲乙產品工人工資為90000元,車間管理人員工資為26000元行政管理部門人員的工資為29000元,專設銷售機構人員工資為3400元,共同生產甲乙產品工人工資按產品的生產工時進行分配,甲產品生產工時1800小時,乙產品生產工時1200小時
2019年09月30日,上海盛騰紡織有限責任公司計提本月工資,工資匯總如下:生產甲產品工人工資30000.00元,行政管理部門人員工資8000.00元
019本月應付職工工資51000元,其中:生產A產品工人工資為25000元,生產B產品工人工資為15000元,車間管理人員工資為4000元,廠部管理人員工資為7000元。(3)按工資總額的14%提取職工福利費。(4)計提本月固定資產折舊5600元,其中車間4300元,廠部1300元。(5)支付本月車間的大修理費1500元。(6)支付本月應由廠部負擔的書報費200元。(7)以銀行存款支付車間辦公費380元。(8)月末按生產工人工資分配本月的制造費用。(9)本月生產A產品100件全部完工入庫,B產品全部未完工。(假設A產品沒有期初在產品成本)19年09月30日,上海盛騰紡織有限責任公司結轉發出材料成本,發出材料匯總如下:生產甲產品直接領用A材料費用255000.00元,生產乙產品直接領用A材料費用285000.00元,車間一般耗用A材料6000.00元,行政管理部門耗用A材料費用2500.00元。2、2019年09月30日,上海盛騰紡織有限責任公司計提本月工資,工資匯總如下:生產甲產品工人工資450000.00元,生產乙產品工人工資385000.00元,車間管理人員工資3
16日,分配本月職工工資60000元,其中甲產品生產工人工資18000元,乙產品工人工資22000元,車間管理人員工資2600元,行政管理人員工資3400元,銷售部門人員工資14000元。
老師。我們公司的賬上庫存商品的負庫存是啥意思?怎么導致的呢?
請教關于個稅多計提的歷史問題 多計提的原因是:計提個稅不是按照自然人個稅系統申報測算的,而是前任會計手工計提的 現在統計2018-2023年,多計提了3069.71元 請教下 現在多計提的這部分怎么處理
老師,監理公司,需要給掛證人員的證書錢,但是這個人員是通過中介過來的,要把錢打給中介,需要簽合同,這種合同業務內容是什么呢?開發票給我們的話應稅服務是什么呢?
老師好~咨詢下,我們公司是小規模納稅人,目前公司裝修,產生了一系列費用。對方給我們開具了建筑服務類發票,都是普票,有的發票稅率是9%,有的發票稅率是1%,這個有什么區別嗎?針對我們購買方和銷售方~
老師,我們是做板材批發的,國補怎么怎么做賬呢
老師,你好,請教一個問題,合同違約金是和商品合并開票嗎,那賬務部分呢,是分開記到營業外收入還是和商品一樣放到主營業務收入
老師,您好, 我想咨詢的是,小規模開票劃算還是一般納稅人開票劃算。小規模開一點的普票,進項要加6個點。一般納稅人開13個點專票,進項加10個點抵13個點
老板買的車放入公司名下增值稅正常抵扣沒問題吧
銀行資信證明是否是3A在哪里查
老師。客戶提供原材料 我們負責加工收取加工費。怎么做賬開票
你好! 借生產成本…直接人工…甲產品450000.00元,生產成本…直接人工…乙產品385000.00元, 制造費用…人工費36000.00元, 管理費用…人工費85500.00元, 銷售費用…人工費56000.00元 貸應付職工薪酬1012500
老師數字不用算把貸方和借方寫出來就行
好的,計算出來了,你再看一下