你好,這個情況可以跟當?shù)囟悇站趾藢σ幌拢蛘吣阃睃c看一下,有時系統(tǒng)沒反應過來
老師好,做注銷的申報,填完第二季度的企業(yè)所得稅報表顯示要繳納企業(yè)所得稅0.33,然后做今年的匯算清繳提示是0.33。那是不是只要繳納一個0.33元就可以了?可是點擊繳款以后沒有稅款要繳納。。。
老師,請問一下,我們小規(guī)模納稅人第三季度有利潤,但企業(yè)所得稅季報零申報了,是不是可以不預繳的,然后到匯算清繳時一起繳納?
老師好,在做24年所得稅匯算清繳是,有調(diào)賬營業(yè)成本有調(diào)減,然后申報所得稅匯算清繳是顯示營業(yè)成本和第四季度的營業(yè)成本不一致需要更正第四季度的季度所得稅申報表嗎?
樸老師好,在做24年所得稅匯算清繳是,有調(diào)賬營業(yè)成本有調(diào)減,然后申報所得稅匯算清繳是顯示營業(yè)成本和第四季度的營業(yè)成本不一致需要更正第四季度的季度所得稅申報表嗎?
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業(yè)年報的時候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發(fā)票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調(diào)成休學狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
處置固定資產(chǎn)的營業(yè)外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調(diào)增嗎
老師,是不是這個只要繳納一個0.33就行了?
是的呢,你繳納之后就清算申報做完了。
老師,有個利潤分配的,也沒有要交稅。。。
有可能是因為金額沒有大于1元,所以不用繳納。你可以跟當?shù)囟悇站趾藢σ幌?