?你好 ;? ? 你們是買來銷售的話;? 那么你們屬于貿易或者商貿方面的公司的? ?
老師,想問下:我們公司是總公司的代理商,不存在制造商品,只是賣機器(產生安裝、購買安裝材料等),然后總公司銷售機器到期后的維保服務費(包含在維保期換下來的配件也屬于我們承擔)。那我們公司屬于什么類型公司?貿易型還是其他
老師,我們公司是生產儲能設備的企業,我們會購買一些材料如電芯,集成電路,鋼網,微電子,電子元件,溫控器等各種物料,還會買集裝箱用于組裝,也就是這些物料都會放在集裝箱里最后變成一個儲能產品,可以用來能量儲存,會賣給一些有需要儲能產品的企業。像這種業務,我們怎么進行成本核算?是在生產成本里面核算嗎?然后結轉到庫存商品,賣出去之后就結轉到主營業務成本嗎?因為價值比較大,金額兩百多萬,這種可以放在生產成本里嗎?目前我們就這一種產品,后續有可能也是類似的產品,但是規格型號或者性能不一樣。所以我想確認一下成本核算方式。還是作為在建工程核算?結轉到固定資產,然后賣出?謝謝老師
康佳電子股份有限公司是一家生產電視機、顯示器等機電產品的外銷型企業,屬于一般納稅人。按現行稅法,公司出口產品的增值稅實行先征后退,具體是,在產品出口時,先征17%的增值稅,待產品出口后,再退9%的增值稅,即實際稅率為8%??导压踞槍ΜF行政策,制定了周密的稅收籌劃策略。該公司通過其下屬控股企業,將出口產品的售價,壓低至材料成本價,以遠低于實際成本價的售價,將產品銷售到境外。由于產品未實現增值,銷項稅額扣除進項稅額后,他們不僅不交稅,還可退稅。而稅務部門僅僅從增值稅的會計信息上,很難區分出是由于人為壓低售價造成的,還是由于當期外購業務過多而投入產出較少造成的。請問:1.對康佳公司出口產品中的交易事項,會計上應如何處理?2.有人說,現行增值稅的會計處理是按收付實現制原則,而不是按權責發生制原則進行核算的,使得會計信息資料缺少可比性,也違背了配比性原則。對此,應如何評價?3.作為一名準會計從業人員,如何評價康佳公司的稅收籌劃策略?4.康佳公司一味地壓低出口產品價格,會不會遭遇反傾銷調查。如果遇到反傾銷調查,甚至出口產品被加征反傾銷稅,作為公司的會計人員,如何應對?
老師,我那天在忙,問的問題沒接著往下問。老師,請教一下,同一個公司不同業務收入的拆分,比如銷售電機加后面維修維護保養,這種情況我一直有個疑問,這不是混合銷售嗎?混合銷售是從主業的稅率的,就像以前學的銷售空調同時安裝,不是混合銷售嗎?我記得以前有關講的稅率應該從主業銷售的稅率13%,但是我遇到的有服務的都單獨簽合同開票簡易計稅6%了? 就是這個問題你說外購來的東西銷售再安裝才是混合銷售嗎?我說的這種情況公司的電機也是外購進來的不是自己生產的,而且還遇到過其他公司外購的東西提供維護保養的采用的有高稅率和低稅率或者是簡易計稅搭配的,以降低公司整體的稅負,這種情況不合理嗎?是屬于兼營嗎?
老師您好,我們公司是建材公司,主業務是生產,銷售石料,我們現在與一家原材料的供應商簽訂了一份原材料采購的合同,這個原材料運輸到我公司前,會產生一些費用,比如裝料用的機械費,機械的維修費,路上運輸過程中道路的維護費用等,這部分費用對方負責,打個比方,我們每個月給對方付原材料貨款100萬,然后我們每個月產生的機械費用,道路維護費用2萬元,他們單獨把這筆費用付款給我們,我收到這部分費用以后是不是得給對方開票,這2萬是屬于建筑服務還是其他什么?主要是我們公司經營范圍里面不包括這個,能開票嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
就是買來銷售的,然后現在有點不明白:我們銷售出去,安裝會產生材料費,這些材料費是屬于成本是么?那怎么做分錄呢?還有我們還賣配件且還有人工費產生,這個又怎么做賬呢?
?你好 ;? ?1. 是的。成本的 2.? ? ?借? 主營業務成本 -安裝費 ; 主營業務成本? ? ?-材料費? 才原材料;? 應付職工薪酬-工資? ?
不能作為營業費用的材料費么?且為啥是應付職工薪酬呢
你好 ;? ? 1 。 看你用途 2; 自己員工去安裝的費用 ;計入 工資去 ;要走這個科目過度的? ?
那過度后呢?這個科目怎么走?
?你好 ;? ? ? ? ?計提了做支付就平衡了。? ??
剛剛前面說的,安裝產生的材料費怎么做分錄?我是直接做營業費用的材料費,然后輔助核算哪個項目的。這樣可以么
?你好;? ? ? ?材料費 你之前沒有做 原材料科目嗎 ? 你買來直接做的費用嗎? ?
他們直接做費用報銷的,因為太多材料了,我就想著做銷售費用,那這樣需要入進銷存系統里?
?你好 ;? ? ? ? ? 那也得計入成本去 ;? ?那你? 都直接計入費用了。 不存在進銷存的? ?
那我需要調整,全部入庫進進銷存的話,是借:庫存商品 貸:庫存現金,出庫:借主營業務成本 貸 庫存商品。是這樣么
?你好;? ? 是的。? ?正常是的; 你不應該直接計入銷售費用去的??
配件太多,可以一筆做進去進銷存么?比如購入配件一批
?你好;? 要? ?一筆筆 進入進銷存; 不然你后期 結轉成本沒法準確的??
太多配件了,可以不做 進銷存,直接做分錄么?因為我做的是內帳
你好;? ?做進銷存 ;? 做清楚哈; 不然你 做這個進銷存沒有任何意義 哦? ??
因為安裝是需要很多配件的,比如彎頭那些,N多種型號,所以就很麻煩,只是想著安裝的材料直接做分錄,借庫存商品貸現金,然后在借主營業務成本(輔助核算,客戶),貸庫存商品。其他如果銷售配件的話就直接進進銷存模塊
?你好1.? ?那你 配件按明細了錄入 ;? ? ?領用有單據做 出庫 ; 就可以計入成本; 這樣就很簡答的;? 你應該是怕麻煩吧? ?