申報社保了,是一定要報個稅的 中級職稱證在代理記賬公司也掛靠出去辦資質了,1年4000元,可用費用報銷形式獲取4000元
老師,我現在在一家建筑公司掛靠全額買社保工資表上造的2000,我去另一個公司工作工資3000,個稅在哪里申報?第二月工資3300,加上掛靠公司的2000,總共是5300,超出了300就要交個稅,有沒有把這300調整成其他費用不進工資的辦法?
老師們,我們是建筑公司(一般納稅人企業),有些項目資質不達標,所以我們就找有資質的公司掛靠項目,那么我們與被掛靠方企業辦結算時要扣除管理費,如果我們開增值稅專用發票他們,那在結算款中只扣除附加稅和印花稅,但是如果我們開成增值稅普通發票,那在結算時還得扣除增值稅的部分,我在剛剛交手額會計她是用excel表格把開普通結算的這種項目,按照項目開給被掛靠方多少銷項與實際項目成本進項抵扣后的增值稅結算,也就是她得用這種辦法把每個掛靠的項目單獨要計算出需要承擔的增值稅,先不說她這種計算工作量太大,不知道這么核算是否合理正確呢?
老師,我掛靠了一個八大員證在建筑公司給我買社保,他們要給我申報個稅吧?我的中級職稱證在代理記賬公司也掛靠出去辦資質了,1年4000元,他們想報個稅抵扣費用又增加不上我,用什么辦法抵扣這個費用呢?
老師,我們是建筑企業,我們是被掛靠方,今年1月掛靠方的項目經理在我們公司繳納社保了,他們把錢交給了我們,我們沒做賬,然后給他們交了社保之后,我公司做到了管理費用里面稅前扣除了,我沒有給他們申報個稅,稅務所說讓我們納稅調增,這可怎么辦呢
老師,我在22年12月份收到老板給的一疊20年的單據和報銷單,費用89萬,相當于是現在的老板是22年買的一個公司,他們以前公司一直零申報的,以前的老板養著這個公司花費了辦證費,工資,社保等說好了這個費用由我現在的老板支付。但是工資沒有申報個稅。辦證費掛靠費也沒有發票,相當于89中,只有20萬合規票據。老板要求我做賬,并掛以前老板的往來借款。老師我接這疊票據應該做些什么呢
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
他們給了我4000元1年的辦資質的費用,他們要抵扣這4000元的費用,沒有成本票
有發票才能稅前扣除。
可以以一次性臨時工勞務報酬入賬抵扣稅嗎?
仍然要發票才能稅前扣除
要去我所在的區域稅務局代開個人發票嗎?
是的,個人要去代開發票。
是去他們的稅務局還是我們這邊的稅務局?開票時怎樣和稅務局的人說?
都可以,說提供了咨詢服務
他們是拿我的中級職稱證辦理的許可證?怎樣說呢?
只說提供了咨詢服務。其他都不要說
去稅務局代開發票,要帶哪些證件?一次性臨時工勞務報酬的稅率是多少呢?我要繳多少手續費?
各地均有不同。請咨詢下當地稅局