你好,可以的,但是你贈送出去需要視同銷售。
中午不回答問題嗎?請老師看問題回答!
送客戶禮品開的專票,進項可以抵扣嗎?
老師好,公司買的禮品送客戶,收到專票,可以抵扣進項稅嗎?謝謝!
公司買禮品送客戶,進項稅額可以抵扣嗎
老師您好,我們公司買了禮品,送客戶,怎么做賬呢,進項稅額可以抵扣嗎?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
視同銷售什么意思啊?要交增值稅嗎
借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款贈送出去借銷售費用貸庫存商品應交稅費應交增值稅銷項,這個就是視同銷售需要繳納增值稅的。
老師,我收到票,記的庫存商品100,進項稅是13;我銷售的時候,借銷售費用還是100,銷項是13,表示我沒有抵扣進項,也沒交稅啊
你好,你的銷項,按照市場的價格乘以13%,不能按照你的成本價格乘以13%。
老師,我收到票,借:庫存商品100,進項稅是13;我銷售,借:費用113 ,貸:庫存商品100 ,銷項稅13 。因為我買的100元就是市場價格
這樣的話,我進和銷都是13,等于沒有抵扣,這樣理解,對嗎?
可以的,可以這么理解的。
那意思是如果是招待費,買的東西送人的,如果收到專票,就不應該抵扣,是這樣嗎
你好,如果你借銷售費用,招待費貸銀行存款,這個是不允許抵扣的。
那我的理解是對的,那進項稅需要做進項轉出的,對嗎
對的是的,對的是的,對的是的。
老師,如果是送給個人的,是不是原則上那個人還要交個稅呢
你好 是的,偶然所得,20%。
就跟中獎、買彩票的性質一樣嗎
偶然所得
你好 對的是的對的是的。
明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。