?你好 ;? ?可以計(jì)直接費(fèi)用化的 ;? 計(jì)入管理費(fèi)用即可? ?
老師,我們之前一直都沒有固定資產(chǎn)計(jì)提,現(xiàn)在買了價(jià)值6000元的投影,是直接做固定資產(chǎn)計(jì)提呢,還是直接記入費(fèi)用呢
老師,我們是養(yǎng)老院自帶一個(gè)對(duì)外營(yíng)業(yè)的餐廳,這個(gè)餐廳老板說(shuō)要獨(dú)立核算,我們養(yǎng)老院的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面有餐飲服務(wù)的哈,這個(gè)餐廳如果當(dāng)做餐飲行業(yè)來(lái)做賬的話,像餐具這些計(jì)入周轉(zhuǎn)材料嗎還是計(jì)入管理費(fèi)用呢?像水電燃?xì)赓M(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用呢?我看了一下餐飲行業(yè)的賬好像和企業(yè)的賬有點(diǎn)不一樣,因?yàn)槲覀儾皇钦?jīng)做餐飲的,有沒有必要像餐飲行業(yè)那樣做賬呢?
老師你好!我們買了一臺(tái)冰箱2700元,是直接計(jì)入費(fèi)用還是計(jì)入固定資產(chǎn)合適呢?
我們購(gòu)買了一臺(tái)會(huì)議設(shè)備,13520,是做固定資產(chǎn)呢,還是直接計(jì)入管理費(fèi)用?
老師,您好,我們公司財(cái)務(wù)部購(gòu)買了一臺(tái)臺(tái)式電腦4999元,已經(jīng)取得了增值稅普通發(fā)票,我想問(wèn)問(wèn),從稅務(wù)籌劃方面來(lái)講,是做固定資產(chǎn)還是直接做管理費(fèi)用好呢
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過(guò),怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問(wèn)休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解?廠家返利
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??