你好啥問題呢同學謝謝
現(xiàn)金流量表某公司本年發(fā)生如下與經(jīng)營活動現(xiàn)金流出有關的經(jīng)濟業(yè)務:(1)利潤表中“營業(yè)成本”項目的金額為5000萬元;(2)“應交稅費--應交增值稅(進項稅額)”為850萬元;(3)資產(chǎn)負債表中,“應付票據(jù)”的期初余額為30萬元,期末余額為20萬元;(4)“應付賬款”賬戶的期初余額為65萬元,期末余額為80萬元;(5)資產(chǎn)負債表中,“預付賬款”的期初余額為10萬元,期末余額為16萬元;(6)本期用一臺設備抵償前欠貨款350萬元。要求:計算購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金。
甲公司2020年度利潤表和資產(chǎn)負債表相關資 料如下: 利潤表相關資料如下:營業(yè)收入1250000元,營 業(yè)成本750000元,財務費用中支付應收票據(jù)貼現(xiàn) 利息20000元,信用減值損失中計提壞賬準備900 元; 資產(chǎn)負債表有關項目的明細資料如下:應收賬款 期初余額299100元、期末余額598200元,應收 票據(jù)期初余額246000元、期末余額66000元,存 貨期初余額2580000元、期末余額2484700元, 應付賬款期初余額953800元、期末余額953800 元,應付票據(jù)期初余額200000元、期末余額 100000元,預付賬款期初余額100000元、期末余額100000元,存貨中生產(chǎn)成本、制造費用的組 成:職工薪酬324900元、折舊費用80000元,應 交稅費中增值稅進項稅額42466元、增值稅銷項 稅額212500元。 根據(jù)以上資料,分析計算現(xiàn)金流量表中: (1)銷 售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金;(2)購買商品、 接受勞務支付的現(xiàn)金。
利潤表中“營業(yè)收入”300000元,“營本”1200000元:資產(chǎn)負債表中“應收賬頁目年初余額90000元、年末余額30000本年度計提壞賬準備3:000元:“應付賬款”年初余額60000元、年末余額40000元寸款項”項目年初余額為0、年末余額10000存貸”項目年初余額1400.000元、年末余800000元。(2)出售一臺不需用設備,收到價款60元,該設備原價80000元,已提折舊30000支付該項設備拆卸費用400元,運輸費用160備已由購入單位運走。(3)以銀行存款5000000元投資于A企股票。此外,購買某銀行發(fā)行的金融債券.面額400000元,票面利率8%,實際支付金額為000元。
利潤表中“營業(yè)收入”300000元,“營本”1200000元:資產(chǎn)負債表中“應收賬頁目年初余額90000元、年末余額30000本年度計提壞賬準備3:000元:“應付賬款”年初余額60000元、年末余額40000元寸款項”項目年初余額為0、年末余額10000存貸”項目年初余額1400.000元、年末余800000元。(2)出售一臺不需用設備,收到價款60元,該設備原價80000元,已提折舊30000支付該項設備拆卸費用400元,運輸費用160備已由購入單位運走。(3)以銀行存款5000000元投資于A企股票。此外,購買某銀行發(fā)行的金融債券.面額400000元,票面利率8%,實際支付金額為000元。
2020年年末甲公司某些資產(chǎn)及負債資料如下:(1)交易性金融資產(chǎn)在資產(chǎn)負債表中的報告價值為1200000元,利潤表中報告的當年確認交易性金融資產(chǎn)公允價值變動收益為100000元。(2)存貨資產(chǎn)負債表中的報告價值600000元,本年存貨跌價準備期末賬面余額100000元(其中含期初40000元)。(年初遞延所得稅資產(chǎn)余額1萬元。)60000(3)A設備成本為2000000元,已使用2年,會計累計折舊400000元(已在當年和以前期間抵扣),會計按照10年計提折舊。稅法允許按5年計提折舊。不考慮預計凈殘值。(年初遞延所得稅負債余額5萬元。)200000(4)當年支付罰款100000元。
清賈蘋果老師回答,其他人誤接,否則差評!!環(huán)保稅怎么做賬
匯算清繳中《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》,是不是不管有沒有稅會差異都要填寫?
老師,退稅時顯示應納稅所得額繼續(xù)操作會怎么樣
親,退稅時顯示應納稅親,退稅時顯示應納稅所得額還要繼續(xù)操作嗎
老板買的茶葉、計入什么費用
你好老師,單位出租了一個辦公室開了5%稅率的發(fā)票,這個要繳稅嗎?還是超過30萬才交稅,是小規(guī)模
請問保險賠償怎么做賬
請賈蘋果老師回答,其他人勿接否則差評!!我們月末可以自己做重分類嗎?
2022年,小規(guī)模增值稅也是3%減按1%嗎
請問老師利潤表本季度利潤總額是盈利的,以前有虧損,這個季度需要計提所得稅嗎?