您好,操作如下: 1、上一屬期未按照6萬扣除:若符合一次性扣除6萬政策,可以更正上一屬期申報表后,重新點擊“稅款計算”。若不符合,您點擊“報表信息填寫”打開對應報表→“稅款計算”右邊小三角“減除費用扣除設置”,將員工“扣除6萬減除費用”取消勾選確認后重新點擊“稅款計算”即可; 2、上一屬期按照6萬扣除:您關閉錯誤提示,重新點擊“稅款計算”即可。
老師麻煩幫我看下這個是什么意思
老師,您好,可否幫我看下,25w我是調的房租,其他的招待調整,我不懂這個提示是什么意思,麻煩老師看看了
老師麻煩幫我看一下我報這個個人所得稅提示這個是什么意思
老師麻煩幫我看看,一直有這個提示是為什么?提交不了
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
這個一個季度是不是要申報經營所得
?你好;? ? ?7月開始? 報2季度季報哈? ?
經營所得怎么申報的
自然人客戶端- 生產經營? - 按季度去報? ?
是不是我每個月綜合所得申報過后,然后就一個季度到經營所得的里面直接點預繳納稅申報里面申報就可以了
?你好1.? 是的。? ?都要記得報哈? ?
好的,老師我按照你說的取消勾選扣除6萬減除費用,還是不行
是不是這里啊
?你好;???是的; 就是這個里面 去操作下看看? ?
這個取消了又沒有什么影響,他每個月工資是5000,這個怎么平衡他的標準
?你好 ;? ? 標準 ; 你們入職時間寫 對了? 就不影響的;只是說有一個年收入低于6萬可以選擇了不用預交稅費? ?
老師,請問一下就是申報經營所得里面那個收入總額,是不是就填一個季度的總的收入啊
就是收入總額哪里填不填
你好;? 你看下所屬期 ;??比如這個 是1季度的; 那么就是 1-3月合計 ;等著 2季度的時候就是1-6月合計哈? ?
這個收入總額是公司的收入總額,還是個人每個月的工資收入總額
你好 ;? 總的公司收入總額? ?