同學(xué)你好 這個(gè)計(jì)入原材料就可以
我們公司接了一個(gè)項(xiàng)目A,是做防水雙包工程,但是用的是B家公司的防水資質(zhì),用的材料也是B公司的,我們?cè)贐公司購(gòu)買(mǎi)材料直接發(fā)到工地上,每次買(mǎi)材料也是先付款后發(fā)貨,但是一直沒(méi)有開(kāi)票我們,目前項(xiàng)目已經(jīng)到一定階段了,A項(xiàng)目的總包方結(jié)了一筆款到B公司,B公司又用這筆錢(qián)來(lái)抵我們后期要購(gòu)買(mǎi)的材料款,目前已經(jīng)抵了2筆材料款了,現(xiàn)在我這邊要怎么入賬?前期的材料是不是要追B公司開(kāi)票?后期的材料款不從公賬上走,但還是要做材料的出入庫(kù)吧,那對(duì)應(yīng)的材料款在賬面上要怎么處理呢
老師,我想問(wèn)一下公司有個(gè)項(xiàng)目沒(méi)有收到項(xiàng)目款也沒(méi)有開(kāi)出項(xiàng)目票,但是已經(jīng)完工,購(gòu)買(mǎi)項(xiàng)目材料的時(shí)候我們把材料放在庫(kù)存里面,導(dǎo)致現(xiàn)在積壓了很多庫(kù)存,但是材料實(shí)際已經(jīng)是用在項(xiàng)目里了,那如果我們不確認(rèn)收入的話(huà), 這些材料我們記在哪個(gè)科目比較好?在報(bào)表上不體現(xiàn)在庫(kù)存里面
你好,請(qǐng)問(wèn)下,我們是建筑單位,庫(kù)房里有一批材料,當(dāng)時(shí)沒(méi)有在賬上入庫(kù),老板現(xiàn)在想把庫(kù)存建起來(lái),但是已經(jīng)分不清供應(yīng)商了,錢(qián)也給供應(yīng)商結(jié)清了,所以也無(wú)需再掛往來(lái)了,這種情況,借方進(jìn)原材料,貸方應(yīng)該放哪個(gè)科目?說(shuō)明一下,是內(nèi)帳
老師,我入職的這家公司,之前都是兼職會(huì)計(jì)在做,很多項(xiàng)目上的材料款,支付材料款,還未收到發(fā)票的時(shí)候,他就入的預(yù)付賬款,等收到發(fā)票后,他又按照發(fā)票計(jì)入成本,沖預(yù)付賬款。這樣子的話(huà),就沒(méi)有體現(xiàn)材料的出入庫(kù)。領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是,項(xiàng)目上也沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)。目前他的賬,就只有合同,發(fā)票,銀行回單作為附件。現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是,讓補(bǔ)一下之前的材料入庫(kù)單和領(lǐng)料單,附在他做的之前的賬務(wù)的后面。但是,有個(gè)問(wèn)題,我們補(bǔ)的入庫(kù)單,可以直接附在支付材料款(入賬預(yù)付賬款)的憑證后面?
老師,我入職的這家公司,之前都是兼職會(huì)計(jì)在做,很多項(xiàng)目上的材料款,支付材料款,還未收到發(fā)票的時(shí)候,他就入的預(yù)付賬款,等收到發(fā)票后,他又按照發(fā)票計(jì)入成本,沖預(yù)付賬款。這樣子的話(huà),就沒(méi)有體現(xiàn)材料的出入庫(kù)。領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是,項(xiàng)目上也沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)。目前他的賬,就只有合同,發(fā)票,銀行回單作為附件。現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是,讓補(bǔ)一下之前的材料入庫(kù)單和領(lǐng)料單,附在他做的之前的賬務(wù)的后面。但是,有個(gè)問(wèn)題,我們補(bǔ)的入庫(kù)單,可以直接附在支付材料款(入賬預(yù)付賬款)的憑證后面?
你好 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍里有建筑工程施工 可以開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票對(duì)吧
在做中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)寫(xiě)分錄是題目是萬(wàn)元,寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款100萬(wàn)元還是借:銀行存款100
生產(chǎn)企業(yè)收到裁邊費(fèi)如何入賬
老師好,問(wèn)下個(gè)人代表A單位借款給B單位,那B單位還款時(shí),還到個(gè)人賬戶(hù),還是單位賬號(hào)?
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的未分配利潤(rùn)有什么勾稽關(guān)系?如何聯(lián)系在一起?
發(fā)票是一萬(wàn)面額的能開(kāi)多少發(fā)票金額價(jià)稅合計(jì)
老師,印花稅按次申報(bào),稅款未繳,發(fā)現(xiàn)不對(duì),去哪作廢或更正
請(qǐng)問(wèn)之前留下的賬面上美金未收款有好多個(gè),200多萬(wàn),怎么平賬?可以做現(xiàn)金收回嗎?
老師,我有中級(jí)證,但不是學(xué)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)的。我選擇去記賬公司學(xué)習(xí)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),這條路選的對(duì)嗎,我有沒(méi)有選錯(cuò)
今天年報(bào)要調(diào)增以以前年度的費(fèi)用,賬務(wù)怎么處理?
計(jì)入原材料報(bào)表就體現(xiàn)在庫(kù)存里面了啊,這樣庫(kù)存這么多也是有風(fēng)險(xiǎn)的,因?yàn)閷?shí)際都沒(méi)有庫(kù)存啊
你做領(lǐng)用的就可以了
老師,可以具體一下分錄該怎么做嗎?
同學(xué)你好 借生產(chǎn)成本 貸原材料
那這些材料在報(bào)表上還是體現(xiàn)在存貨里面啊?
同學(xué)你好 只是的 是存貨里面
現(xiàn)在就是存貨過(guò)大,但是實(shí)際沒(méi)有這些存貨,都已經(jīng)用了,所以問(wèn)下有什么辦法可以吧這種情況的材料不要放在存貨當(dāng)中
同學(xué)你好 這個(gè)可以盤(pán)虧一部分 再做銷(xiāo)售一部分