10借銷售費用2000 貸銀行存款2000
7.分配本月工資費用,其中生產甲產品工人的工資為30000元,生產乙產品工人的工資為20000元,車間管理人員的工資為4000元,行政管理部門人員的工資為6000元。8.計提本月車間固定資產的折舊費為8000元,行政管理部門的折舊費為4000元。9.計算并結轉本月發生的制造費用,按照生產工人的工資為標準進行分配。10.以銀行存款支付產品的廣告宣傳費2000元。11.本月生產的甲、乙產品均已全部完工驗收入庫,結轉完工產品成本。12.結轉當月已售產品的銷售成本,甲產品的單位生產成本為1200元。13.計算并結轉本月應交的城建稅700元,教育費附加300元。14.結轉當月的損益。15.假設當年計算的應交所得稅為100000元,并予以結轉。資者!7.按凈利潤的16.假設全年的凈利潤為1000000元,結轉本年凈利潤。10%提取法定盈余公積,并按凈利潤20%分配給企業的投18.將利潤分配其他明細賬戶余額進行結轉。要求:據此編制會計分錄,若涉及明細科目請在會計分錄中進行反映。
10.以銀行存款支付產品的廣告宣傳費2000元。11.本月生產的甲、乙產品均已全部完工驗收入庫,結轉完工產品成本。12.結轉當月已售產品的銷售成本,甲產品的單位生產成本為1200元。13.計算并結轉本月應交的城建稅700元,教育費附加300元。14.結轉當月的損益。15.假設當年計算的應交所得稅為100000元,并予以結轉。資者!7.按凈利潤的16.假設全年的凈利潤為1000000元,結轉本年凈利潤。10%提取法定盈余公積,并按凈利潤20%分配給企業的投18.將利潤分配其他明細賬戶余額進行結轉。要求:據此編制會計分錄,若涉及明細科目請在會計分錄中進行反映。
8.計提本月車間固定資產的折舊費為8000元,行政管理部門的折舊費為4000元。9.計算并結轉本月發生的制造費用,按照生產工人的工資為標準進行分配。10.以銀行存款支付產品的廣告宣傳費2000元。11.本月生產的甲、乙產品均已全部完工驗收入庫,結轉完工產品成本。12.結轉當月已售產品的銷售成本,甲產品的單位生產成本為1200元。13.計算并結轉本月應交的城建稅700元,教育費附加300元。14.結轉當月的損益。15.假設當年計算的應交所得稅為100000元,并予以結轉。16.假設全年的凈利潤為1000000元,結轉本年凈利潤。17.按凈利潤的10%提取法定盈余公積,并按凈利潤20%分配給企業的投資者。18.將利潤分配其他明細賬戶余額進行結轉。要求:據此編制會計分錄,若涉及明細科目請在會計分錄中進行反映。
、計提本月車間固定資產的折舊費為8.000元,行政管理部門的折舊費為4.000元。9、計算并結轉本月發生的制造費用,按照生產工人的工資為標準進行分配。10、以銀行存款支付產品的廣告宣傳費2,000元。11、本月生產的甲、乙產品均已全部完工驗收人庫,結轉完工產品成本。12、結轉當月已售產品的銷售成本,田產品的單位生產成本為1.200元。13、計算并結轉本月應交的城建稅700元,教育費附加300元。14、結轉當月的損益。15、假設當年計算的應交所得稅為100.000元,并予以結轉。16、假設全年的凈利潤為1.000,000元,結轉本年凈利潤。17、按凈利潤的10%提取法定盈余公積,并按凈利潤20%分配給企業的投資者。18、將利潤分配其他明細賬戶余額進行結轉。
12月1日,本年利潤賬戶余額為12萬,“利潤分配一未分配利潤賬戶余額為10萬(1)生產產品領用材料50,00元,車間一股耗用材料3,000元。(2)將當月制造費用5,000元轉入生產成本。4)銷售產品給N公司,貨款50,000元及增值稅款6,500元未收回。(3)完工產品30,000元驗收入庫(5)結轉已銷售產品成本10000元。(6)31日,將上述業務所涉及的損益類賬戶金額結轉至本年利潤。7)31日,計提本月所得稅1萬元,并予以結轉(9)31日,按凈利潤的10%計提法定盈余公積金,按凈利潤的10%計提任意盈余公積金(8)31日,結轉本年利潤賬戶余額。按凈利潤的50%計提向投資者分配利潤。(10)31日,結轉利潤分配各明細賬戶(11)編制“本年利潤”、“利潤分配一未分配利潤”2個賬戶明細賬。
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
現金流量表籌資活動流入可能為負數嗎
個體工商戶開具1稅點專票,對方一般納稅人可以抵扣1稅點嘛?這樣個體工商戶需要繳納什么稅費?
老師好~咨詢下:公司裝修產生的一系列費用,一般計入什么科目?
總公司不是小微企業,稅費這一方面繳納的太高,考慮還需要使用總公司資質,這樣是注冊子公司還是分公司稅費是不受總公司影響?
資產不超5000萬享受小微企業優惠,企業剛成立,固定資產是1億,企業一直是虧損,怎么把他控制在小型微利企業
廣東個體戶去年申報了五個月的社保,一直無錢繳在產生滯納金,確實個體戶經營困難,有沒有可以撤銷的或去前臺核銷的辦理手續呢。還是一定要清繳了才能注銷?
老師:本期經營杠桿系數和下期經營杠桿系數算法一樣的吧都是基期邊際貢獻?息稅前利潤
B、公司代收代繳消費稅12萬為啥不計入半成品成本
11借庫存商品 貸生產成本
12借主營業務成本 貸庫存商品
13借稅金及附加1000 貸應交稅費應交城建稅700 -應交教育費附加300
15借所得稅費用100000 貸應交稅費應交所得稅100000
借本年利潤100000 貸所得稅費用100000