?你好;? 你個人社保和個人公積金 以及專項扣除 都 填寫進去 抵減 ;? ??
老師,您好,我想咨詢一下,就是在2018年匯算清繳的時候,有彌補以前年度虧損,所以之前預繳的企業所得稅多了,現在退回,在寫記賬憑證時摘要要怎么表達呢?因為是在匯算清繳時發現多交的,要不要提現匯算清繳呢?怎么寫
老師好,我想咨詢一下,股東分紅120萬,需要交多少的稅呢?有沒有什么方法可以少交一些稅呢?
老師好,我想咨詢一下,個稅匯算清繳時,要補交的比較多的稅,這個有沒有什么辦法可以減輕一些呢?
你好,想咨詢一下匯算清繳的時候,期間費用的管理費用第二十行有個各項稅費,請問這個要填寫什么呢?
老師,這邊是代賬,現在要匯算清繳,我想問一下有些客戶去年一整年沒有什么收入,只有一個月有一點點收入,但是進項也比較多,沒有交過稅,之前的會計都是0報季度所得稅,我現在匯算清繳要注意哪些事項?可以直接0申報嗎?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
老師就是填企業所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上
都填進去了,還是要補交很多!因為之前有在2家公司申報了個稅,兩個地方的一加起來匯算清繳的時候稅率就好高了
?你好;? 那你這個只能補繳納了。 這個是系統自動識別計算的??