沒(méi)有區(qū)沒(méi)有區(qū)分的就全部計(jì)入費(fèi)用。
原材料運(yùn)費(fèi)和原材料采購(gòu)入庫(kù)單不同步,原材料運(yùn)費(fèi)公司員工提貨時(shí)就付款了,但是倉(cāng)管會(huì)到第二天,第三天入庫(kù),這個(gè)原材料運(yùn)費(fèi)怎么管理做賬好呢?我們是進(jìn)銷存軟件!我是讓倉(cāng)管啥時(shí)候入庫(kù),把運(yùn)費(fèi)給備注上,這樣我也要自己再慢慢核對(duì),當(dāng)時(shí)做不了會(huì)計(jì)分錄賬,我這樣做也不對(duì)吧,有簡(jiǎn)便方法嗎?
老師,我單位上個(gè)月購(gòu)買的原材料運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證勾選了,但是這個(gè)月對(duì)方紅沖了,原材料的運(yùn)費(fèi)已經(jīng)隨著原材料單價(jià)一起進(jìn)生產(chǎn)成本了,并且產(chǎn)品已經(jīng)銷售了,成本多結(jié)轉(zhuǎn)了8萬(wàn),圖片是原分錄,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄
生產(chǎn)制造企業(yè),購(gòu)進(jìn)原材料或者周轉(zhuǎn)材料-包裝材料 產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi) 如果后期單獨(dú)收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票不確定是哪個(gè)原材料的運(yùn)費(fèi)怎么做分錄?2運(yùn)費(fèi)進(jìn)到費(fèi)用不是進(jìn)到生產(chǎn)成本里,月底怎么算成本?3.還是職工食堂,因分不出每個(gè)部門吃多少,也統(tǒng)一進(jìn)到管理費(fèi)用中了,月底怎么核算成本? 運(yùn)費(fèi)和餐費(fèi)不是都是生產(chǎn)成本么?進(jìn)了費(fèi)用怎么核算?這塊一直不太清楚,請(qǐng)老師解答,謝謝
單位購(gòu)進(jìn)原材料和銷售庫(kù)存商品都是這個(gè)單位拖,來(lái)對(duì)帳的時(shí)候也沒(méi)有區(qū)分是銷售商品和購(gòu)進(jìn)材料的運(yùn)費(fèi),每次對(duì)帳單子有購(gòu)進(jìn)原材料運(yùn)費(fèi)也有托出貨的運(yùn)費(fèi),發(fā)票都開(kāi)的運(yùn)費(fèi),我分錄怎么寫?
我們找到車隊(duì),也幫我們拖原材料,也幫我們拖庫(kù)存商品,對(duì)帳都和在一起對(duì)的,我收到發(fā)票也分不出來(lái),多少是進(jìn)貨運(yùn)費(fèi)多少是銷售運(yùn)費(fèi),我怎么辦?分錄怎么寫
老師,您好我們公司租賃了其他公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證發(fā)生的費(fèi)用,我們要放在哪個(gè)會(huì)計(jì)科目
老師,ETC費(fèi)用1200元,怎么做憑證
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,注冊(cè)資本1千萬(wàn),轉(zhuǎn)讓方占股1%,以10萬(wàn)元價(jià)格轉(zhuǎn)讓1%股權(quán),凈資產(chǎn)14291273.63元,可以以10萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓嗎?
公司要變更法人和股權(quán)轉(zhuǎn)讓,未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù),但有盈余公積,那盈余公積要怎么處理?
老師這個(gè)認(rèn)繳時(shí)間到了怎么處理呀,
老師工商年報(bào)里面企業(yè)稅費(fèi)繳納里面?zhèn)€人所得稅是填寫每個(gè)月個(gè)稅申報(bào)表里面計(jì)算得出個(gè)人所得稅扣繳金額嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)民間非盈利組織開(kāi)兩個(gè)類型的票,一種是財(cái)政局領(lǐng)取的財(cái)政收據(jù),開(kāi)票內(nèi)容是,會(huì)費(fèi),一種是稅局領(lǐng)取的增值稅發(fā)票,在申報(bào)所得稅時(shí),營(yíng)業(yè)收入是兩個(gè)之和是嗎?然后不征稅收入是開(kāi)的那種財(cái)政收據(jù),還是開(kāi)出的財(cái)政收據(jù)金額填在免稅收入里,
老師,咨詢您一個(gè)業(yè)務(wù)。我們投資的股票分紅款打到了證券賬戶10元,這個(gè)現(xiàn)流表填到哪里呢? 然后我們又從證券賬戶轉(zhuǎn)12元到銀行賬戶,這個(gè)現(xiàn)流表填到哪里呢?
已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,比如福利費(fèi)我做了借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額,貸其他應(yīng)付款,然后轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)是借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。還是做借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸進(jìn)項(xiàng)稅額
請(qǐng)教,關(guān)于應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅科目 2020-2021年多計(jì)提了1180元的個(gè)稅(這個(gè)個(gè)稅是自己測(cè)算,沒(méi)有通過(guò)個(gè)稅申報(bào)端測(cè)算的) 2021年底發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了1180,并退還給個(gè)人1180元, 退還的科目是這樣做的 借方:應(yīng)交稅金-個(gè)稅 1180 貸方:銀行存款 1180| 我覺(jué)得這個(gè)分錄做的不對(duì),請(qǐng)指正
什么費(fèi)用
你好 不能區(qū)分的記銷售費(fèi)用就可以的?