可以的,可以申請退稅的
【深圳市稅務局】尊敬的納稅人深圳市佳萊環境股份有限公司:現向您推送增值稅留抵退稅政策。如您企業符合政策,建議您辦理增值稅納稅申報后通過電子稅務局提交退稅申請。如不符合政策,請忽略此信息。 退稅申請開始時間:對于存量留抵退稅:微型企業4月1日起,小型企業5月1日起,中型企業7月1日起,大型企業10月1日起;對于增量留抵退稅,4月1日起,如有問題,請咨詢0755-12366,您的非常滿意,我們的無限動力!(文件:《財政部 稅務總局關于進一步加大增值稅期末留抵退稅政策實施力度的公告》(財政部 稅務總局公告2022年第14號)、《國家稅務總局關于進一步加大增值稅期末留抵退稅政策實施力度有關征管事項的公告》(國家稅務總局公告2022年第4號)) 這個文件解讀的意思
你好,老師,我們是一般納稅人,2019年9月份成立的公司,沒有啥銷項稅,有五百萬還沒有認證和抵扣,我可以在所屬稅期把發票都認證了,然后申請增量留抵退稅,把全部都認證和退了,這種有風險嗎
老師上午好,有(稅務總局公告2022年第14號)的解讀嗎?我們企業去年申請過一次增量留底退稅了,今年四月所屬期留底為0,五月所屬期產生了新的留底,我現在可以申請存量留底退稅嗎?
老師,還想問下政策中有這條,那是不是按工信部劃分的小微企業只能在22年底退稅,現在不能退了 符合條件的小微企業,可以自2022年4月納稅申報期起向主管稅務機關申請退還增量留抵稅額。在2022年12月31日前,退稅條件按照本公告第三條規定執行。
你好老師,我們公司出口一批貨物報關日期是9月份,當時銷售部沒有及時發來報關單,我現在需要填寫9月增值稅稅申報表,我報無票收入,我等到2025年1月份再認證我的進項票,我現在2024年12把發票開出來,我等到2025年1月申報12月的增值稅申報表時在再無票收入欄次里填寫負數,可以吧,老師 還有就是,我2025年1月份申報12月的增值稅申報表時,不會產生留底稅額,留底稅額是0,咱們講課時不是說,期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰,這怎么辦,我都不用退稅了是嗎?后續我該怎么操作,老師麻煩你了。
問答詳情23:5541后5次對話后問結束老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結轉成本?還是直接計入主營業務成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設置比較簡單?電線電纜屬于哪個大類?
資產報廢如何走資產評估
申請了外管證,并開具發票,稅款什么時候預繳,在電子稅務局哪個模塊繳納
老師,公司收到抵賬房產,進項稅額可以抵扣嗎?需要申報哪些稅
工商年報的社保繳費金額是不是只要統計屬于單位承擔的那部分?個人繳的不算在內?
老師你好,我們是4s店,廠家扣我們線索款,怎么做賬務處理
老師你好,請問小規模納稅人一季度開5%稅率的發票60000,增值稅稅額3000,再無其他收入,請問要不要繳納增值稅?
老師,上市公司是既可以是股份有限公司也可以是有限責任公司么?
漏報了2024年一個員工的個稅,他還沒有做匯算清繳,公司可以重新單獨申報他的個稅嗎?
老師 您好 個人獨自企業,現在想減資,注冊資本原來為50萬元,現在能減資到一萬元嗎
老師,政策里面說到的“可以申請一次性退還存量留抵稅額”,指的是我可以一次性(而非分批)退還某一時點的存量留抵,但是,如果我這個月申請退還了,下個月如果又產生了新的留抵,下個月還可以申請退還嗎?
哈哈,這個政策沒有給出具體的解讀