你好!最終雖然是0%,但是,免稅是免稅,0%稅率是0稅率。0稅率是要征收,只是稅率是0
老師,外貿(mào)出口退稅業(yè)務(wù)實(shí)操 ??請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,有關(guān)出口退稅: 1.出口外貿(mào) 的出口退稅 ,增值稅出口是免稅并退稅是0稅率(可抵進(jìn)項(xiàng)) 2.還是 免稅不退稅的是免稅?(不可抵進(jìn)項(xiàng)) 3.還是免稅退稅就不可以 抵進(jìn)項(xiàng)?
老師,我想問(wèn)一下,沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo)的出口企業(yè),免抵退的政策,是進(jìn)項(xiàng)稅全額退,超出進(jìn)項(xiàng)部分,也免征增值稅,但是征收附加稅,對(duì)嗎
老師你好 問(wèn)題1:退(免)稅政策-出口免稅并退稅稅率為0%,那免稅政策只免稅不退稅不也是0%稅率嗎? 問(wèn)題2:“征稅政策”就是正常納稅對(duì)嗎?
老師你好,關(guān)于出口退稅的問(wèn)題,消費(fèi)稅針對(duì)外貿(mào)企業(yè)免稅并退稅,生產(chǎn)企業(yè)只免稅不退稅,其他企業(yè)不免稅不退稅。那增值稅呢,老師概括下免退稅范圍呢
老師,您好。能幫看看這張發(fā)票有沒(méi)有問(wèn)題么?2020年有免稅政策不?免稅的時(shí)候開(kāi)票上面稅率不應(yīng)該是免稅兩字么?還是0%這樣代表免稅?
老師婚慶公司開(kāi)發(fā)票,大類(lèi)是什么
老師,外賬只要是進(jìn)公戶(hù)的收入不管預(yù)收還是尾款都做借銀行存款,貸預(yù)收賬款,然后開(kāi)發(fā)票再做借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣可以嗎
對(duì)于在一定長(zhǎng)寬厚的碳鋼板上堆焊焊絲的產(chǎn)品,然后在按客戶(hù)要求的尺寸切割成不同大小的形狀,然后發(fā)貨,采用什么什么方法核算成本。如果客戶(hù)要求先發(fā)一部分,怎么核算在產(chǎn)品和產(chǎn)成品
老師那同一個(gè)公司可以注冊(cè)一個(gè)個(gè)體,一個(gè)公司,報(bào)稅怎么報(bào)個(gè)體按開(kāi)票收入報(bào)公司按利潤(rùn)報(bào)嗎?取得的成本發(fā)票都開(kāi)到公司嗎?
賬按您的正確分錄寫(xiě)在24年帳套里,23年利潤(rùn)表管理費(fèi)用減少43000,負(fù)債表的未分配利潤(rùn)增加43000,其他應(yīng)付減少43000,24年財(cái)報(bào)和季報(bào)不動(dòng),25年資產(chǎn)負(fù)債表起初數(shù)修改,對(duì)嗎,老師
老師,非盈利機(jī)構(gòu)2024年現(xiàn)金流量表怎么編制?做審計(jì)發(fā)現(xiàn)好會(huì)計(jì)系統(tǒng)倒出來(lái)的現(xiàn)金流量表不對(duì)
老師,單位有一個(gè)不上保險(xiǎn)的員工,他是殘疾人,他在別的單位也有工資。在我們這每個(gè)月4100,其他的沒(méi)有,我也沒(méi)有給申報(bào)個(gè)稅。這樣不合法吧?因?yàn)樗巧浼叹殻墓べY我記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里,我該不該給他報(bào)個(gè)稅?按什么報(bào)?
老師,是不是只有從公司戶(hù)發(fā)工資的人員工資才可以入成本或者費(fèi)用啊,如果老板私戶(hù)發(fā)就不可以做成本或者費(fèi)用啊
老師,公司只有一個(gè)車(chē)間,分幾條流水線(xiàn)做產(chǎn)品,那我核算成本分A流水線(xiàn)、B、C做前加工)、D、E、F做組裝)、G、H、I流水線(xiàn)做包裝成品。那我按拉別產(chǎn)品去計(jì)算成本了
你好,老師。,就是湖北省這邊的。我之前醫(yī)療繳納的是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療,一年是400塊錢(qián)。然后,公司現(xiàn)在說(shuō)要繳納五險(xiǎn)。從5月份開(kāi)始繳納。所以,我今天就把我的城鄉(xiāng)居民醫(yī)療停掉了,把我的公司醫(yī)療增員了,但是,我看了一下社保扣費(fèi)平臺(tái),顯示的從4月開(kāi)始繳納。這個(gè)是啥意思。怎么處理。
用的稅率都是0%嗎
你好!嚴(yán)格來(lái)說(shuō),免稅開(kāi)發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該開(kāi)免稅,而不是0
明白了,謝謝老師
您好!不用客氣的了