你好;電子稅務局里面去申請 -一般退抵稅管理 里面去報申請 ; 一般是完稅證明 和你們申報表 資料這些 ;
老師,稅務局催促辦理退稅申請,我們是小型微利企業,2020年境內所得額是-40萬,2021年境內所得額21萬,21年繳納企業所得稅2萬多,請問我提交退稅申請的話提交什么資料呀
您好 老師,我想請教一下,21年發生了應交境外企業所得稅,但是要到23年才繳納,這個要怎么處理呀,我看有人直接在當年將這筆金額轉入到本年利潤,說匯算清繳已經結束,無法進行抵減境內應納稅額,那這就重復交稅了呀
您好 老師,我想請教一下,21年發生了應交境外企業所得稅,但是要到23年才繳納,這個要怎么處理呀,我看有人直接在當年將這筆金額轉入到本年利潤,說匯算清繳已經結束,無法進行抵減境內應納稅額,那這就重復交稅了呀
請問老師,2021年計提的費用2萬元,因無發票也沒有實際支付,在2021年企業所得稅匯算清繳時調增處理了。企業2022年4月沖減了這筆費用。從稅務師的角度,我查了一下有兩種說法,就是圖片里的兩種,第一種,2022年調減,第二種覆蓋21年申報。因為21年和22年企業都是小微企業100萬以下。21年企業所得稅5%。2022年企業所得稅2.5%。我兩種方法都計算了一下。發現覆蓋申報繳納的企業所得稅更少一些。
請問老師,2021年計提的費用2萬元,因無發票也沒有實際支付,在2021年企業所得稅匯算清繳時調增處理了。企業2022年4月沖減了這筆費用。從稅務師的角度,我查了一下有兩種說法,就是圖片里的兩種,第一種,2022年調減,第二種覆蓋21年申報。因為21年和22年企業都是小微企業100萬以下。21年企業所得稅5%。2022年企業所得稅2.5%。我兩種方法都計算了一下。發現覆蓋申報繳納的企業所得稅更少一些。
老師建筑企業,凡事從外邊請的工人都是屬于勞務分包費嗎
老師請問怎么區分勞務和服務
老師,非盈利組織機構,企業收到匯算清繳退稅這筆款入哪個現金流量哪個項目?支付的培訓費退回來了,還有辦公室房租入都分別入現金流量表哪個項目?
老師請問怎么區分勞務和服務
3、甲企業2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關費用)購入乙企業2017年1月1日發行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業2017年應攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經營者社保交的是靈活就業的,申報經營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊