貨幣資金2000+800135+13600 應收賬款646000 預付賬款100000 其他應收款5000 其他應付款30000 應付職工薪酬100000 應付福利80000 應交稅費100034 其他應交款1006600 應付股利32216 長期借款1 存貨270000+50000+38050+2212400 待攤費用4250 長期投資250000 固定資產1401000 工程物資158000 在建工程570000 無形資產740000 未分配利潤5000 短期借款50000 應付票據100000 應付賬款903800
根據以下業務 編制資產負債表
根據上述信息,編制該公司的資產負債表
根據資料編制A公司資產負債表
根據上述資料,編制紅星公司2019年12月31日資產負債表
根據上述資料,編制紅星公司2019年12月31日資產負債表
去客戶廠里拉產品來加工,這個通行費要進入成本嗎
老師,那法人沒有開代發工資證明的情況下,是不是最好老板先把錢轉到公戶然后公戶同一發工資比較好
銀行貸款,得去銀行轉賬直接轉給供應商,我這邊怎么做賬,
經營范圍是電子元件制造,電子元件批發 掙加工費,怎么開票
老師 我想知道 湖北省 在2021年 小規模納稅人的增值稅的政策
給客戶公司的業務員返點應該扣什么稅種,
公戶不發工資,做到其他應付款的話,相當于是欠了錢。如果你是想辦支付工資,那你們需要有個人支付的證明,這個有嗎?個人支付的證明是誰開啊,老師
給朋友一家公司小規模納稅人兼職報稅,開業一年左右,業務不多,但是最近幾個月發現有好多支出都是勞務費,幾萬的一兩萬六七萬都有,之前問過我我也說過但是他們付款就是不整發票。。現在如果在匯算清繳之前把發票補齊,是不是我可以先申報的時候先按有發票的申報,之后只要發票日期在5月30前就沒事,還是發票日期也可以延后些,晚于5月30可以嗎,只要補上就行?主要是還有一個月就到匯繳最后期限。
老師正規做法是不是老板可以先把款轉到公戶,然后公戶發工資比較好公戶不發工資,然后做到其他應付款老板,這樣是不是有稅務分險
老師, 汽車銷售行業,現在出現這情況, 我家賣一臺車給甲方(也是經銷商)我開的專票給他,他家開上戶發票給客戶, 但是客戶是按揭 ,貸款只能從我們家金融。放款放到我們家。 來沖我給經銷商開的專票、 這實際的業務,現在怎么走賬能合理呢。
長期借款1160000 股本4000000 資本公積131185 盈余公積194500 應收賬款-1800 固定資產-170000-30000
你好!同學打字的時候有點跳了!謝謝