你好,調增12萬之后盈利是多少?
老師,您好!我是小規模公司補交2019年的企業所得稅和滯納金,調整的是2019 年的企業所得匯算清繳,分錄怎么做呢?
老師,您好!麻煩問一下,小規模2021年企業所得稅匯算清繳時補繳的企業所得稅分錄怎么寫?
小規模公司,匯算清繳調增12萬元,補交企業所得稅怎么算,分錄怎么寫
小規模匯算清繳補交企業所得稅分錄怎么做
請問,小規模公司,匯算清繳補交了企業所得稅,怎么做賬呢?
應收賬款占用資金的應計利息,不應該是利息嗎?為什么等于了機會成本,老師我這邊特別不理解應計利息
老師,給員工繳納社保發現有養老險 工傷險 和失業險三種,沒有醫療險怎么回事,醫療險必須添加的嗎
固定資產政府補貼需要交稅嗎
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
調整之后是虧損的,這個也不需要繳納的。
不考慮盈利等其他因素
12*2.5% 這個是小型微利企業的
分錄怎么做老師
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費,企業所得稅 借應交稅費企業所得稅貸銀行存款
如果利潤超過100萬,調增12萬,所得稅是12×5%嗎
你好去年是10% 今年是5%
調增的具體稅率是按利潤總額是嗎
安調增之后的利潤
如果需要調增12萬,調增后的利潤是112,那補交的企業所得稅就是12×5%是嗎
今年的政策是這么做的 是這么算
2020年政策利潤總額超過100萬還是10%?
你好,20年21年政策利潤100-300萬的都是10%。