你好同學,你這張幾張發票抵扣了,但應該這些票,而不是你公司的正規業務。你再看一下這些單位,你是簽了正規的業務嗎?這些發票引起公司里的異常了,稅務局現在已經關注到你們了。
請問老師,這個要怎么處理?就是登電子稅務局有這樣一個提示,這幾張發票是去年12月份抵扣了的?
老師你好,是這樣子的,我這個月呢,查出了2021年的6月份的時候有一張那個保險的進項發票,但是現在那個發票我找不到了,現在這張發票顯示在稅務局這里,那我該怎么抵扣?
#提問#請問老師小區物業小規模,不抵扣原來就是收據,這個月在電子稅務局電子稅務賬戶開了幾張全電發票,那月底在稅務賬戶需要做什么,還是就是下載票做賬就行啊?謝謝
老師好!晚上好呀!請問下大家:我要紅沖一張上月的發票,就登錄系統看下對方抵扣沒,用途標簽顯示橫杠,那就是沒抵扣,我隨手多查了幾張票,意外發現這幾年開給對方所有的專票他們一張都沒抵扣,為啥啊!電子稅局系統也不準嗎?就這一個客戶是這種情況,開給其他客戶的票都能看到抵扣字樣
老師 請問一下進入電子稅務局查看發票抵扣彈出提示“當前有待處理農產品發票,請確認農產品發票是否用于勾選抵扣”這個要不要處理 怎么辦
老師,餐費走勞務成本可以不
我司是羽絨加工廠生產車間,有水洗機和烘干機兩個工序,成本核算時產品加工工時怎么算?第一批洗完去烘干的時侯第二批又開始上水洗機了,就是有同步進行的交叉時間。
歐老師,其他老師勿接,新成立公司 個稅申報是在自然人電子端嗎?還需要法人在個稅APP操作嗎?
王老師回答,其他老師勿接,我們公司24年少計提固定資產折舊1038539.92元,進項稅額需要轉出8092.17元;賬套已在25年做調整,現在稅審要求重新更改2024年報表。我想問我要改資產負債表和利潤表改哪里呢?不知要修改哪里?
老師好,我們對公賬戶的錢被詐騙了,我入到營業外支出科目嗎?
請問老師師發工資的時候我做付款申請書可以嗎?就是沒有工資表的話。
老師,股東在分紅前,一定要先把20%的個稅繳納了嗎?才能拿到錢?
老師您好 比如向投資者分配現金股利或利潤 應該借:利潤分配 貸:應付股利 沒有明細科目 這里同樣的分錄卻增加了明顯科目。什么情況下一定要加明細科目 什么情況下不用加明細科目?
審計中 如果 某科目 所有大額的客戶都不能函證 還需要做函證匯總表嗎 因為發不出去函證也 還是說可以直接忽略匯總表做替代測試表呢?
老師,我們公司沒出口權,海關收貨單位A,還有個B,我們是信息C,進口發票和關稅發票會給誰
這個律師費是我們的咨詢費呀?出現一些關于法務上的事情支出的,那個監測費是工地上發生的?那這樣要怎么處理呢?
你好,首先你確定它是真實的嗎?如果是真實的,你就不用管他了,如果說不不真實的,你一定要引起注意了。
那如果是有異常呢?要怎么處理?
您好,您這個業務是真實的,還不是真實的,如果不是真實的產生了異常,你趕緊做進項稅額轉出,把那些發票對應的稅額要填在表二上面做轉出就可以了。
之前是代辦公司做的,所以有辦法去查這個是否是真實的嗎?有沒有可能說對方的原因導致的呢?
你好同學,那肯定這種情況有事兒都是兩邊兒的事兒,因為人家給你開發票,你如果說不確定這個票是真實的,那你肯定有原因,所以說是這種發票只要出事兒,那就是兩邊單位都會出事的。
那這個需要如何處理呢?
你好,還是你自己要確定好,你確定不好的話,那得想辦法跟對方單位去核實這個業務你們之間到底是不是真實的,如果不是真實的,你趕緊做進項稅額轉出。
我可以先做進項稅額轉出嗎?然后再去查明原因?因為已經做了匯算清繳了,那這部分企業所得稅需要調整嗎?
你好,這個正常匯算清繳也是要調整的,然后增值稅報表,你這個月就可以做進項稅額轉出。
你可以去更正匯算清繳的表格。
可匯算清繳已經報出了,怎么調整?那我要是查明原因后這個確實存在的,那我不是又要填企業所得稅?如果這個查明原因后是真實的,我這塊轉出是不是還可以抵扣呢?
您好,如果業務是真實的,您就不要先調整。如果是假的,你可以更正匯算清繳的表格的,可以在納稅調整表上做調增的。
我查了一下合同,合同是16萬。但開票是15萬,資金流也是15萬,這樣可以嗎?有關系嗎?
你好,這樣還可以,影響不太大。算是真實的
還有一家,合同上是9萬多,但目前開的發票只有這個1萬多?還有我看這個異常發票有一個正數發票又有一張負數發票,應該是開錯了,然后又作廢了,后面又開了一張正數發票,那這個負數異常怎么處理呢?
負數的話你可以直接正常反饋就行,因為這不是你的原因,是對方開錯了。
那如果合同金額跟實際開出的發票差額較大呢?這個沒關系吧?不需要做什么補充說明之類的證明?
你好,那你滴還是要搞明白什么原因,如果說這個業務沒有結束的話,那就是正常現象了,你據實填寫就可以,如果說其他的,那你還要根據情況來分析。