你好,收入減去成本)/1.03*3%
簡(jiǎn)易計(jì)稅--水費(fèi)差額征收怎么計(jì)算。預(yù)收水費(fèi)30000元
物業(yè)公司一般納稅人收取水費(fèi)差額征收,請(qǐng)問(wèn)那會(huì)計(jì)分錄怎么做?收水費(fèi),付水費(fèi)
物業(yè)收水費(fèi)差額計(jì)征怎么計(jì)算
考試您好,物業(yè)公司向業(yè)主收取的水費(fèi)是代收代繳,2016-17年度,審計(jì)報(bào)告顯示,按簡(jiǎn)易差額計(jì)算的話,多交納4w多,差額征收是什么意思?
物業(yè)公司水費(fèi)差額征稅具體會(huì)計(jì)分錄怎么寫,
去年后半年我接受賬務(wù),建立賬套時(shí)直接把之前的應(yīng)收賬款改成了預(yù)收賬款,因?yàn)橹皼](méi)有確認(rèn)收入,現(xiàn)在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當(dāng)年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價(jià)900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費(fèi)10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨(dú)立核算的銷售門市部本月從成品庫(kù)領(lǐng)取高檔化妝品30套,每套成本價(jià)700元,用于對(duì)外贊助。要求:計(jì)算該化妝品廠本月應(yīng)納增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。
公司購(gòu)買油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目施工需不需要繳納環(huán)保稅
老師,材料發(fā)出委托加工,已完工已付款,發(fā)票未收到,本月做賬可以暫估加工票嗎?付加工費(fèi):借 委托加工物資(加工費(fèi))貸:銀行存款,
向個(gè)人回收二手手機(jī),然后在轉(zhuǎn)賣出去,成本票怎么弄,因?yàn)槎际窍騻€(gè)人收的,他們也不可能給我開銷售票,但我賣出去,錢入了公賬,我得做收入,那個(gè)利潤(rùn)虛增,沒(méi)有成本票,如何解決
老師,請(qǐng)看附圖,普票不含稅金額是13961.17元稅率是3%稅額418.83元,另外一張發(fā)票是不含稅金額19801.98元,稅率是1%,稅額是198.02元,2張發(fā)票合計(jì)的稅是616.85元,按正常享受優(yōu)惠政策的話是1%,稅額那就是33763.15*0.01=337.63元,做免稅收入的分錄按那個(gè)稅額做,是按實(shí)際開票稅額嗎?
老師你好,請(qǐng)教一下匯算清繳了105000表中的職工薪酬應(yīng)填寫應(yīng)付職工薪酬中的貸方累計(jì)金額嗎
企業(yè)收到個(gè)稅退付手續(xù)費(fèi)1萬(wàn)元 申報(bào)增值稅是1萬(wàn)*0.06還是1萬(wàn)/1.06*0.06
老師應(yīng)付賬款科目只能掛公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的的往來(lái)嗎?可以掛主營(yíng)之外的往來(lái)嗎?
不含稅收入減不含稅成本?
你好,不是的,如果稅率不一樣怎么做?
不明說(shuō)什么?什么稅率不一樣怎么做?
你好 額,交稅不是根據(jù)不含稅的收入減去不含稅的成本來(lái)的,它是根據(jù)上面的公式 我進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)他不一樣的,稅率你這種算的話就算的不對(duì)。
在申報(bào)增值稅的時(shí)候附表三,它可以體現(xiàn)出來(lái),因?yàn)槟闾顚懙亩际呛惖母奖砣锩妗?