同學(xué)你好 累計(jì)折舊要沖減
老師好!固定資產(chǎn)凈殘值0,求一份固定資產(chǎn)累計(jì)折舊的完整分錄。不太明白,累計(jì)折舊完成后,固定資產(chǎn)會(huì)怎么做減少的分錄
老師,固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊=固定資產(chǎn)凈值+殘值,對(duì)么
老師,固定資產(chǎn)折舊折完了,有一個(gè)殘值,凈值為0,我把累計(jì)折舊加凈值合計(jì)為固定資產(chǎn)原值,怎么感覺(jué)不太對(duì)呢
老師期末固定資產(chǎn)凈值=原值減去累計(jì)折舊嗎?為什么不減去預(yù)計(jì)凈殘值呢
老師,固定資產(chǎn)凈值,是原值-累計(jì)折舊,如果計(jì)提了殘值,凈值=原值-折舊+殘值嗎
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷(xiāo)售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷(xiāo)售處理,記入銷(xiāo)售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢(qián)后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷(xiāo)必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
意思提多了?可是我月折舊明明按照扣減殘值后計(jì)提的
同學(xué)你好 你殘值率還有嗎 你多計(jì)提了
老師是不是原值-折舊=凈殘值對(duì)吧,他公式設(shè)置不對(duì),凈值=原值-折舊,沒(méi)把殘值減掉
同學(xué)你好 是這樣計(jì)算的
好的,那我知道了,還好只有一個(gè)幾十塊的折掉了,真是好暈
同學(xué)你好 嗯嗯 滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝