你好!兩者不能同時疊加享受稅收減免
老師您好,如果我通過了高新企業認證。可不可以享受企業所得稅如過沒超過300萬,我還按照小微企業稅收優惠政策,要是超過300萬了再按照高新稅收優惠政策呢?能同時疊加享受嗎?
老師,企業所得稅匯算清繳的時候,固定資產那里填寫完出現這個是怎么回事 本行為享受制造業和信息傳輸、軟件和信息技術服務業固定資產加速折舊政策的企業錄入,當前企業登記信息顯示不屬于可以享受該項政策的行業,若行業信息有誤,請及時變更登記信息,按確定可繼續填報。
既是高企又是軟件企業,匯算清繳時所得稅能否疊加享受,若不能疊加,選擇按照軟件企業享受,A107041還需要填嗎
居民企業的所得稅適用稅率可以選擇適用高新技術企業的15%稅率,也可以選擇依照25%的法定稅率減半征稅,但不能享受15%稅率的減半征稅。我剛做了一道題。這種高新技術企業享受了15%企業所得稅稅率后,關于技術轉讓的收入超過500萬的部分是否能同時疊加享受減半優惠[破涕為笑][破涕為笑]
@郭老師,我剛才咨詢過您,再補充個問題,就是我們今年公司虧損,如果填兩免三減半了,沒有享受到優惠,之后盈利后就不能再享受了,那我還要享受研發加計扣除,匯算清繳時,我不選軟件、集成電路企業優惠情況及明細表,這個不行吧?
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎
那我報表怎么填呢,是41和42填其中一張嗎
你好!是的,享受那個填寫那個。按優惠力度大的
那老師,我選擇軟件企業的話是不是把A107041表31行改成0
你好!加計扣除不如軟件企業合適嗎?
這個不是只享受稅率優惠嗎,研發費用加計扣除也會受影響嗎
我看A表上面加計扣除數也還在啊,意思是加計扣除也不能享受了嗎
你好!這個不影響,可以加計扣除