您好,是可以享受的
稅收減免 通過評價的科技型中小企業(yè)將可以享受研發(fā)費用稅前75%的加計扣除比例,形成無形資產(chǎn)的,在上述期間按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。鼓勵有條件的地級以上市對評價入庫的科技型中小企業(yè)增按25%研發(fā)費用稅前加計扣除標準給予獎補。 老師,我們公司是科技型中小企業(yè),這是他的優(yōu)惠政策,這個怎么來理解呢
老師我們公司是做研發(fā)的,但是高新技術企業(yè)還沒有資格申請也就是我們現(xiàn)在還不是高新企業(yè),那如果我們公司有研發(fā)出來的技術,要轉讓的話,可以享受增值稅減免、企業(yè)所得稅減免嗎?
老師老師們,公司現(xiàn)在不是高新技術企業(yè),也沒有申請科技型中小企業(yè)入庫,就是一普通的公司,研發(fā)費用能享受企業(yè)所得稅加計扣除75%嗎?謝謝
您好老師,我們是軟件企業(yè)科技型中小企業(yè)及高新技術企業(yè),在本月申報季報所得稅主表時,研發(fā)加計扣除要選擇哪個比例,是75%還是100%,我選擇12提示我科小不在本行填列。選擇13,提示我高新技術企業(yè)的哪項,這要怎么填報
老師,你好。我們公司2022年4月認定為科技型中小企業(yè),我們在上個月的所得稅申報時 “7.1 企業(yè)開發(fā)新技術、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用加計扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計扣除) 填了”30955.17,現(xiàn)在收到提醒函 研發(fā)費加計扣除額:30955.17 提示提 醒信息:您單位為企業(yè)所得稅查賬征收納稅人,《A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月 (季)度預繳納稅申報表》中第7行“減:免稅收入、減計收入、加計扣除”中加計扣除 優(yōu)惠金額為1000的整數(shù)倍或者≤100000,可能存在享受不應享受的優(yōu)惠事項的問題,這個是什么原因?