你好,你是什么原因是少做了收入的嗎?
匯算清繳完風險提示這么多哪有問題呢? 一、1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為:【134344.2】元;3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第43行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“其他_調增金額”為:【0】元;6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第46行第3列“合計_調增金額”為:【196265】元;7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報 這個提示有沒有什么風險?
請問老師,匯算清繳收入調增是填寫在“納稅調整項目明細表”的第幾行?收入類第2項“未按權責發生制原則確認的收入”還是第9行“其他”項目?
◆ 1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為:【300000】元; 3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第43行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“其他_調增金額”為:【0】元; 6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第46行第3列“合計_調增金額”為:【307743.2】元; 7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報。 老師 我想問一下這樣會不會出問題
老師您好,我們單位有一筆未按照權責發生制確認的收入和成本 現在匯算清繳時。收入填在未按照權責發生制確認收入納稅調整明細表里面第十三行 那么成本放在哪里呢 是納稅調整項目明細表嗎,請老師答疑
"1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第43行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“其他_調增金額”為:【104308.78】元; 6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第46行第3列“合計_調增金額”為:【131088.69】元; 7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報。" 老師,這種情況要怎么做?
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老師:下午好!我想問一下我們公司車輛租賃費是按季度支付的,我可以一次性記入當期費用嗎?
小規模成本暫估怎么寫分錄,比如銷售額1.1萬含說,按毛利率20%確認成本,金額分錄應該是多少
老師你好,電子稅務局登錄,用法人的登錄,怎么密碼一直錯誤啊,啥情況老師
請問補繳印花稅的計稅依據怎么填?比如我24年7-9月屬期的申報的計稅依據是97萬,已繳納印花稅146,現在發現還有98萬沒交印花稅,更正計稅依據時填的數是97+98,還是就填98呢?
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公司處置固定資產 開具發票繳納稅金,匯算清繳時需要匯算調整嗎
公司改了店名,稅務局沒有更新,現在清稅證明名稱還是老公司名稱,注銷工商執照不影響吧?
對方未提供未開票收入給我們
你好,未開具發票,這個是你們作為銷售方你們自己確認的,沒有給別人開發票,但是實際有銷售。
實際確實是有收入的,只是未入賬,對方不想繳稅,現在調整在調在哪里?
你好,你的增值稅繳納了嗎?你如果填寫到這里,增加了你的收入,你的增值稅也需要去修改的。去年交了增值稅嗎?你得修改去年的申報表。
增值稅沒繳,
增值稅需要修改的 然后你的收入在納稅調整明細表未按權責發生制原則,確認收入的,在這里面填寫 填寫稅收金額。
收到,謝謝老師
不用客氣,工作愉快