你好,你錢(qián)不用歸還的話,你可以把發(fā)票進(jìn)行紅沖呀,紅沖發(fā)票以后借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸銀行存款。然后因?yàn)槟沐X(qián)確實(shí)收到了,可以再借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入。
老師有個(gè)個(gè)人承包的工程,掛靠我公司資質(zhì),當(dāng)時(shí)的勞務(wù)成本是他用他工地的民工身份證在稅務(wù)代開(kāi)的考務(wù)費(fèi)發(fā)票,但工程款一直沒(méi)到,票是2020年代開(kāi)的,款今年一月才到,現(xiàn)在款到我公司賬上要給他代開(kāi)發(fā)票的人,但是他說(shuō)當(dāng)時(shí)代開(kāi)發(fā)票的人都是民工聯(lián)系不上了,讓公司把錢(qián)轉(zhuǎn)給他個(gè)人,老師這樣走賬可以嗎
老師,有這樣一個(gè)情況:律所,開(kāi)了票給當(dāng)事人,4月份開(kāi)的,錢(qián)也是4月份到賬的。但是,現(xiàn)在說(shuō)當(dāng)事人撤訴了,錢(qián)不用歸還,但是把發(fā)票沖掉,這樣賬務(wù)上怎么處理呢?
冉老師,你還記不記得你回答過(guò)我一個(gè)問(wèn)題,就是:我的供應(yīng)商在7月份送貨,但是8月份才會(huì)對(duì)賬,開(kāi)票,你說(shuō)這個(gè)情況很多企業(yè)都是這樣子。但是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),如果這樣是對(duì)的,那我倉(cāng)庫(kù)7月份就收貨了呀,但是我收票在8月份,我賬務(wù)上的庫(kù)存就對(duì)不上倉(cāng)庫(kù)的呢?那我這個(gè)情況,怎么搞??。
老師你好,問(wèn)一下一個(gè)律師事務(wù)所承接了一個(gè)破產(chǎn)企業(yè)接下來(lái)要辦的事務(wù),破產(chǎn)管理人就是這家律所,有專門(mén)的破產(chǎn)管理人賬戶,但是律所是要給打官司,所以從破產(chǎn)管理人賬戶上給律所打款,但稅局說(shuō)不能這樣,相當(dāng)于就是自己給自己開(kāi)票了,但這個(gè)錢(qián)也不能打給破產(chǎn)企業(yè)呀,因?yàn)橐呀?jīng)破產(chǎn)了,最終稅局也沒(méi)給出讓怎么開(kāi)這個(gè)票,讓先作廢。 那應(yīng)該怎樣開(kāi)啊老師
你好,老師,因?yàn)槲覀兤髽I(yè)4月份是小規(guī)模,開(kāi)了票,5月份轉(zhuǎn)為一般納稅人了,但是5月份紅沖了4月份開(kāi)出去的票,紅沖發(fā)票的稅點(diǎn)是1%、不用重新開(kāi)具的,當(dāng)月也不用開(kāi)票,相當(dāng)于所屬期5月份的收入是負(fù)數(shù)紅沖小規(guī)模時(shí)期的票,請(qǐng)問(wèn)這種情況增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)呢
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷(xiāo)售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷(xiāo)售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷(xiāo)售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問(wèn)休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解?廠家返利