你好,借應收賬款負數 貸,主營業務收入負數, 應交稅費負數, 然后再做正數發票的, 借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費
開了一個電子普通發票,然后沖紅了,這筆賬務要做什么處理么
老師,您好!上月發票信息有誤,本月拿回沖紅,重新給客戶開具金額一樣的發票,本月需要做賬務處理嗎?
老師上月開具的電子普通發票信息有誤這月紅沖了,這兩筆賬需要做賬務處理嗎
請問,當月開具的電子普票,發現有誤,又開具了紅字發票,兩張發票需要入賬嗎?
老師,當月開具的電子普通發票當月又作廢了,需要做賬務處理不?
老師當月無收入不結轉成本,那后面有收入的時候成本是按收入的百分比結轉嗎?結轉的時候原始憑證附什么
公允價值模式那個投資性房地產轉到非投,貸方為啥計入到其他綜合樓收益,還是不明白
老師,假如我們開這個混凝土的發票,可以開出這個混凝土商品的完稅證明嗎?還是完稅證明只能開什么增值稅,企業所得稅這個稅種的額,因為我們老板就是要這個混凝土的完稅證明的
固定資產減值了會計憑證怎么做?
老師請問這個表格沒有修改權限怎么回事?開始下面一欄是灰色的
我是免增值稅的個體戶,做賬的時候 收入的憑證要不要著應交增值稅
老師,無收入就不結轉成本,那人工成本也先計入勞務成本,也不結轉嗎
老師,假如我們開這個混凝土的發票,可以開出這個混凝土商品的完稅證明嗎?還是完稅證明只能開什么增值稅,企業所得稅這個稅種的額,因為我們老板就是要這個混凝土的完稅證明的
老師,你好,我公司新入職一位60歲退休人員,這種發放工資是能正常走工資?
實際消費了2萬,對方開票開多了開成3萬了。這種票拿來入賬和當附件會有問題嗎
老師先做負數的然后在做正數的嗎
你好 對的 是這么做的。
老師正數發票是四月份開的五月份我開具紅字發票,這兩筆賬務處理都寫在五月份嗎
你好對的 是這么做的