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各位老師大家好,公司雖然是用財務軟件記賬,但是固定資產核算這一塊,是手工計算計提折舊的,我看了一現,好多固定資產計提折舊累計超過固定資產的原值了,現在該怎么做賬務處理呢,請各位老師教一下,謝謝

2022-05-25 19:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-25 20:34

你好,固定資產不應該繼續計提折舊了,多計提的應該沖回。

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快賬用戶2631 追問 2022-05-25 21:01

老師,這個分錄怎么寫才對

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齊紅老師 解答 2022-05-25 21:12

你好,分錄如下 借:累計折舊 ?貸:管理費用、制造費用等 但是要調整去年或是更久的帳,涉及損益的科目要換成以前年度損益調整

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快賬用戶2631 追問 2022-05-25 21:14

老師,那沖回去貸方的這些管理費用、制造費用最后怎么做賬務處理呢

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齊紅老師 解答 2022-05-25 21:18

不太明白你說的意思,貸方不就是調減了嗎,不需要處理了呀。 借:累計折舊 ?貸:以前年度損益調整 這個是調整以前年度多計提的

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快賬用戶2631 追問 2022-05-25 21:57

好的,老師,我說的意思是管理費用沖到貸方,那么做到管理費用的借方,就相互抵銷了嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-25 22:03

你好,是呀。要好好學習呀。希望幫助到你!

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