同學您好 把前面的資料也發過來吧
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
資料】信達公司為增值稅一般納稅企業,適用的增值稅稅率為17%。不考慮除增值稅以外的其他視費。信達公司對投資性房地產采用公允價值模式計量。信達公司有關房地產的相天業務資料如下:(1)2017年1月,信達公司自行建造辦公大樓。在建設期間,信達公司購進為工程準備的一批物資,價款為1400萬元,增值稅為238萬元。該批物資已驗收人庫,款項以銀行存款支付。該批物資全部用于辦公樓工程項目。信達公司為建造工程,領用本企業生產的庫存商品一批,成本160萬元,計稅價格200萬元,另支付在建工程人員薪酬362萬元。(2)2017年8月,該辦公樓的建設達到了預定可使用狀態并投人使用。該辦公樓預計使用壽命為20
還是不全,資料二和資料三
這是全部的題綱
我這里看到的資料二是這樣 (2)2017年8月,該辦公樓的建設達到了預定可使用狀態并投人使用。該辦公樓預計使用壽命為20
等一下,老師
好的好的,不著急的,
(2)2017年8月,該辦公樓的建設達到了預定可使用狀態并投人使用。該辦公樓預計使用壽命為20年,預計凈殘值為60萬元,采用直線法計提折舊。(3)2018年12月,信達公司與丙公司簽訂了租賃協議,將該辦公大樓經營租賃給丙公司,租賃期為10年,年租金為240萬元,租金于每年年末結清。租賃期開始日為2019年1月1日。
已經回答過了,您看一下吧