您好,1是的,按分配金額×20%
老師,公司報(bào)表上的未分配利潤(rùn)比較大,因?yàn)槲覀兪歉咝录夹g(shù)企業(yè),匯算清繳的時(shí)候有加計(jì)扣除,所以一年下來(lái)利潤(rùn)比較大,但是美交多少企業(yè)所得稅,平時(shí)公司成本票比較少,像這種情況怎么讓公司的未分配利潤(rùn)變小呢,如果進(jìn)行股東利潤(rùn)分紅,股東得交20%的個(gè)人所得稅,股東還不樂(lè)意
老師,你好!如果公司賬上有20萬(wàn)利潤(rùn),這20萬(wàn)除了交企業(yè)所得稅5000,是不是分配給股東還需要交20%的個(gè)人所得稅,這個(gè)個(gè)人所得稅怎么算?以什么標(biāo)準(zhǔn),是按20%直接算,還是按七級(jí)稅率表算,麻煩講一下
目前企業(yè)還在虧本狀態(tài)下,股東借錢(qián)給企業(yè)經(jīng)營(yíng),收取了利息,例如借了100萬(wàn),利息收1分2,有沒(méi)有超過(guò)國(guó)家法律規(guī)定的幾倍?這個(gè)算不算股東分紅,還是算股東個(gè)人的利息收入?出借人要交增值稅和個(gè)人所得稅,現(xiàn)在增值稅是免的,那個(gè)人所得稅是按取得的利息收入的20%征收個(gè)稅,如果本度有利潤(rùn)了,不超過(guò)100萬(wàn),企業(yè)所得稅稅率是2.5%,如此一來(lái),企業(yè)是支付利息叫股東開(kāi)票還是無(wú)息劃算?
老師你好假如公司未分配利潤(rùn)有4萬(wàn)公司股份轉(zhuǎn)讓給新股東1%那么未分配利潤(rùn)是不是按照4萬(wàn)的1%再交20%的個(gè)人所得稅
老師 我們公司另外一家公司要注銷(xiāo) 但是賬上未分配利潤(rùn)有差不多30萬(wàn) 按照正常流程來(lái)說(shuō)這20萬(wàn)是不是得交20的個(gè)人所得稅啊 有沒(méi)有什么辦法能少交點(diǎn)啊
你好 我司是非金融企業(yè) 有借一筆款給其他公司,收到利息開(kāi)出發(fā)票,這部分利息收入會(huì)造成增值稅及企業(yè)所得稅差異嗎?
用員工個(gè)人名義辦的電話卡,可以開(kāi)成公司抬頭發(fā)票,可以直接稅前扣除嗎?如果只能開(kāi)個(gè)人抬頭,可以稅前扣除嗎?
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老師:法人股東股份轉(zhuǎn)讓給個(gè)人?繳哪些稅?怎么帳務(wù)處理?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司職工在去年6月離職,工商年報(bào)社保繳納人數(shù)時(shí)填多少,原來(lái)是四人,六月離職一人,還填四人嗎
餐費(fèi)專(zhuān)票可以抵扣增值稅嗎
老師你好!請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)所得稅年度申報(bào),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是怎么填?我點(diǎn)開(kāi)表第2列當(dāng)年境內(nèi)所得額有顯示數(shù)據(jù),這需要填其它哪里嗎?
請(qǐng)問(wèn)共管賬戶的利息收入和短信費(fèi)支出,這個(gè)需要做賬嗎?因?yàn)檫@個(gè)收入和支出都屬于對(duì)方公司所有,要出賬的話:借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸預(yù)付賬款??墒沁@個(gè)費(fèi)用并不是我們承擔(dān)的
老師:公司法人股東轉(zhuǎn)讓和個(gè)人?要繳哪些稅?怎么帳務(wù)處理?
您好,固定稅率標(biāo)準(zhǔn)
你說(shuō)的就是按股息紅利分紅算對(duì)吧!
您好,是的,您的理解非常正確
不用打8折吧!老師講一下個(gè)人所得稅打8折的例子,我記得是不是增值稅月收入不超過(guò)15萬(wàn)的勞務(wù)報(bào)酬,對(duì)不對(duì)?
您好,不需要打折的