你好,利潤表的利潤總額和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤,本來就不一致的。利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)
利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù)據(jù)鏈接的點(diǎn)在哪?是不是以前年度未分配利潤+利潤表中利潤總額=資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤
財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表的利潤總額和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不一致,是哪里有問題呢
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的利潤總額不一致的原因是什么
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表里面的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表里面的利潤總額是一樣的嗎
老師,請(qǐng)問財(cái)務(wù)系統(tǒng)顯示資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表中的未分配利潤不一致,不一致原因是資產(chǎn)負(fù)債表包含了去年年底未分配利潤,不一致是否有問題。
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問老師怎么理解?廠家返利
那為什么有的是兩個(gè)數(shù)一樣的呢
我其他公司基本兩個(gè)數(shù)都一樣,不一樣的兩個(gè)數(shù)是我中途就別人那接手過來的,導(dǎo)致兩個(gè)數(shù)據(jù)不一樣,這兩個(gè)數(shù)不一樣的情況下,我申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳按還是利潤表上的利潤總額來嗎?
你好,比如當(dāng)年虧損的情況下,不涉及所得稅,二者就是一樣的。 利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的關(guān)系,正確的應(yīng)當(dāng)是這樣 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)
那老師我匯算清繳去年的,利潤總額是不是按照利潤表來填寫企業(yè)所得稅那張表呢
你好,匯算清繳的時(shí)候,利潤總額就是利潤表的利潤總額本年累計(jì)啊?
老師情況是這樣的,第一張和第二張圖是我從三季度做賬出的表,其實(shí)第三張是原來別的會(huì)計(jì)申報(bào)的二季度的資產(chǎn)負(fù)債表,我在申報(bào)三季度是不是要把原來的二季度的加上去,三季度的利潤就是這樣的,
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
我是中途從別人手里交接過來的,三季度做賬第一張和第二張是我系統(tǒng)里面做賬的數(shù)據(jù),利潤總額負(fù)八千多,然后第三張和第四張圖是原來會(huì)計(jì)申報(bào)的利潤表,利潤總額負(fù)兩萬多,后面我申報(bào)的三季度的要不要加上原來的,加上了也就是我第五張和第六張,可惜一次只能發(fā)三張
你好,是還有什么疑問嗎
就是我三季度從別人交接過來的,但是別人二季度已經(jīng)包過財(cái)務(wù)報(bào)表和利潤表了,我申報(bào)三季度要不要加上他二季度申報(bào)的啊
你好,申報(bào)三季度,是包括二季度數(shù)據(jù)的?
那我申報(bào)要把二季度的加上去對(duì)嘛,但是我做賬系統(tǒng)里的就對(duì)不上了,因?yàn)橹型窘唤舆^
你好,是的 做賬系統(tǒng)需要加上前面兩個(gè)季度的發(fā)生額,這樣才可以對(duì)上啊?
做賬系統(tǒng)怎么加上前兩個(gè)季度的。
你好,自己手工計(jì)算加上 因?yàn)槟憬ㄙ~的時(shí)候,沒有包括前兩個(gè)季度的數(shù)據(jù)?
是的沒有加上前兩個(gè)季度的,
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù),還有什么疑問嗎)