你好! 補做分錄: 1.收款 借銀行存款貸專項應付款 2.買設備 借固定資產貸銀行存款 3.結轉 借專項應付款貸營業外收入 跨年 借專項應付款 貸利潤分配…未分配利潤
甘老師好,跨年紅沖的發票,當時藍字寫分錄的時候,應交稅費-未交增值稅季末已結轉到營業外收入-政府補助,今年紅沖的時候怎樣寫分錄啊
請問下19年收到政府補助,2021年要退回政府,當時做賬是貸其他收益 ,請問今年這個賬要怎么調呢?還有就是涉及的所得稅問題怎么處理呢?
請問老師,假如今年發現去年有未開票收入未入賬,補錄到今年,要怎么做分錄呢
老師,請問合作社2020年收到政府補助買設備,當年未做賬,今年補賬怎么寫分錄
收到政府的補助款(這筆補助是我司申報了21年度的建設補貼,補貼款在23年的2月份打入我司賬戶),收到時我的做分錄是借:遞延收益 貸:銀存,因為這個補助款是補給以前采購的設備,請問這個攤銷怎么做呢?
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
酒店銷售的商品在采購時計入什么會計科目,一個月就幾千塊錢
老師,印花稅,我按不含稅銷售收入和不含稅采購進價申報,正確嗎?我們只有進銷存業務。
老師你好,我們跨區域的項目,開票繳納稅款,怎樣入帳呢?
農業公司購買菜籽該怎么用分錄
老師,通過信匯寶收到的外匯怎么向外管局申報
申報個稅員工社保為負數,怎么申報,社保直接填0,需要修改收入嗎
老師,采購商品的分錄: 1、借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 借:預付賬款 貸:銀行存款 2、借:預付賬款 貸:銀行存款 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 上面2種分錄哪個是正確的,還是2種都可以
你好,我小規模公司就開了一張3900的發票,系統自動帶出來的銷售額是3861.39,為啥增值稅是115.84
總公司有食堂,把單位的食堂費用打到總公司,算福利費嗎,企業所得稅匯算清繳是放福利費核算嗎,如果超出工資總額的14% 要調增是嗎?
政府補助不用遞延收益?
可以可以記入遞延收益的 在固定資產折舊期間,再轉入營業外收入
不是其它收益嗎?如果是補做賬還要做遞延收益嗎?
小企業會計準則記入營業外收入 企業會計準則記入其他收益