同學(xué)你好,如果對方的款付不過來,并且你開出去的專票,他已經(jīng)抵扣過了,你是無法開具紅字發(fā)票的,必須對方發(fā)出申請,開出紅字發(fā)票信息表之后,你才可以開出紅字發(fā)票。
請問我們開給客戶的專用發(fā)票,客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣?,F(xiàn)在需要退回,客戶給我們開了紅字發(fā)票信息表,沒有把二三聯(lián)寄給我們,我們現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理
老師,你好 我們是國際貨運代理公司,給客戶發(fā)的貨發(fā)生退貨,款已經(jīng)收到,發(fā)票也開給客戶了,現(xiàn)在要退一部分錢給客戶,那發(fā)票是不是要紅沖?可以紅沖一部分嗎?比如收客戶1000,發(fā)票開1000,現(xiàn)在要退客戶800,那發(fā)票怎么紅沖?
老師好!普通發(fā)票客戶弄丟了,不接受復(fù)印件做賬付款,讓我們重開票,可以直接作廢重開嗎?給客戶的發(fā)票聯(lián)收不回來對我們有沒影響
老師,您好,我們公司2月給客戶開的發(fā)票直接沒有結(jié)款回來,我們可以把發(fā)票收回做紅沖嗎?有部分發(fā)票客戶已經(jīng)做抵扣了,怎么處理
您好,多開一張專票給客戶,已經(jīng)跨月,客戶沒有抵扣,只是做了帳。現(xiàn)發(fā)票客戶乙退回,我司已沖紅。紅字發(fā)票需要黑客戶一聯(lián)嗎?
老師,我們是內(nèi)賬,財務(wù)賬里邊的預(yù)收賬款有余額的,業(yè)務(wù)端的預(yù)收賬款沒有余額了,要怎么調(diào)賬呢,具體分錄怎么寫
裝修費發(fā)票,金額10萬,公司是小規(guī)模企業(yè),執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,這10萬裝修費可否直接入費用不去累計攤銷?
老師,給對方開票10001元,結(jié)果對方公戶給我們少轉(zhuǎn)1元,溝通后,對方用個人賬戶給我們公戶轉(zhuǎn)了1塊錢,這樣能成嗎?
老師,公司建廠房租出去的話,這個折舊計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
個體戶交經(jīng)營所得稅是多少萬以內(nèi)可以不交
辦事處裝修費用入什么科目?
老師,我們公司買了二手車,并開具增值稅專用發(fā)票50萬,然后又開了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票11000,我怎么入賬啊
老師,設(shè)計費,開票的編碼選哪個?
給職工的福利,比如油費補助,餐補,電腦補貼,單獨發(fā)放不計入工資的,是否要拿票回來?
老師,您好!B選項作為自產(chǎn)的又不是用于投、分、送,為啥要交消費稅呢?
未抵扣的部分是可以做紅票的吧?抵扣的對方客戶申請以后我也是可以做紅票的吧?
你好,如果你跟對方確認(rèn)完之后,它是沒有抵扣的話,那你是銷售方可以申請開紅字的。
如果對方抵扣了的,他們能申請紅字嗎
如果對方抵扣了 必須要他們申請紅字發(fā)票信息表??? 你才可以開的出來? 否則你開不出來
明白了,謝謝
不客氣 祝你工作順利 如果老師的回復(fù)有幫助到你 麻煩給個好評?