應納稅所得額的計算是 270000+30000*0.8+100000*0.7*0.8+36000-60000-12000-24000=290000 彩票所得應交個人所得稅 20*(1-0.3)*0.2=2.8
1.居民個人李某為獨生子,2019年交完社保和住房公積金后共取得稅前工資收入30萬元,勞務報酬收入6萬元,稿酬收入2萬元,特許權使用費所得1萬元。李某有兩個上小學的小孩且均由其扣除子女教育專項附加扣除,李某的父母健在且均已年滿60歲。當年李某還把市區一套房屋轉讓給張某,房屋轉讓價格200萬元,房屋原值110萬元,相關稅費10萬元,發票中獎500元,請計算李某當年個人所得稅應納稅額。
8、中國公民李明為一大學老師,是一個獨生子女,2020年1-12月收入情況如下:(1)2020年交完社保和住房公積金后共取得稅前收27萬元,外出講學報酬3萬元,發表論文獲10萬元。(2)年底取得年終獎金36000元。(3)6月份購買福利彩票中獎20萬元,從中拿出了10萬元通過當地教育局捐給當地--個小學。(4)10月份,取得3年期國債利息收入4000元;取得股票轉讓所得20000元。另外,李明有一個小孩且均由其扣除子女教育附加,李明的母親健在已年滿60歲。計算:李明上述各項所得當年應納的個人所得稅稅額。
8、中國公民李明為一大學老師,是一個獨生子女,2020年1-12月收入情況如下:(1)2020年交完社保和住房公積金后共取得稅前收27萬元,外出講學報酬3萬元,發表論文獲10萬元。(2)年底取得年終獎金36000元。(3)6月份購買福利彩票中獎20萬元,從中拿出了10萬元通過當地教育局捐給當地--個小學。(4)10月份,取得3年期國債利息收入4000元;取得股票轉讓所得20000元。另外,李明有一個小孩且均由其扣除子女教育附加,李明的母親健在已年滿60歲。計算:李明上述各項所得當年應納的個人所得稅稅額。
8、中國公民李明為一大學老師,是一個獨生子女,2020年1-12月收入情況如下:(1)2020年交完社保和住房公積金后共取得稅前收27萬元,外出講學報酬3萬元,發表論文獲10萬元。(2)年底取得年終獎金36000元。(3)6月份購買福利彩票中獎20萬元,從中拿出了10萬元通過當地教育局捐給當地--個小學。(4)10月份,取得3年期國債利息收入4000元;取得股票轉讓所得20000元。另外,李明有一個小孩且均由其扣除子女教育附加,李明的母親健在已年滿60歲。計算:李明上述各項所得當年應納的個人所得稅稅額。
2.中國公民李某為某大學的教授,2020年收入情況如下: (1)2020年交完社保和住房公積金后共取得稅前工資收入20萬元。 (2)2月份受某出版社委托進行審稿,取得審稿收入1萬元, (3)4月份與某出版社簽訂出版合同,李某的一篇學術論文由該出版社出版,出 版前取得預付稿酬1萬元,8月份該論文正式出版,又取得稿酬3萬元。 (4)6月30日將閑置的一處商業用房按市場價格對外出租,合同約定租期1年, 從7月起李某每月收取租金5000元,7月份對房屋進行簡單修繕,發生修繕費2200 元。(不考慮其他稅費) (5)10月份取得國債利息收入1000元。 李某為獨生子女,有兩個小孩且均由其扣除子女教育專項附加,納稅人的父母健 在且均已年滿60歲。 根據上述資料,回答下列問題。 (1)計算審稿應預扣預繳的個人所得稅 (2)計算出版學術論文應預扣預繳的個人所得稅: (3)計算出租房屋應納的個人所得稅; (4)計算國債利息收入應納的個人所得稅 (5)計算李某2020年綜合所得匯算清繳后應納的個人所得稅
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
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國債利息免稅 股票轉讓所得個人所得稅20000*0.2=4000